有価証券報告書-第43期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)

【提出】
2018/07/26 11:35
【資料】
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【項目】
114項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成29年4月30日)
当事業年度
(平成30年4月30日)
(繰延税金資産)
たな卸資産評価損61,830千円65,982千円
賞与引当金16,157〃31,260〃
役員退職慰労引当金103,963〃105,898〃
特定外国子会社留保金課税167,164〃113,136〃
資産除去債務1,119〃1,137〃
減損損失245,273〃303,550〃
その他99,965〃90,008〃
繰延税金資産小計695,474千円710,973千円
評価性引当額△565,192千円△575,957千円
繰延税金資産合計130,281千円135,015千円
(繰延税金負債)
固定資産圧縮積立金△38,311千円△36,582千円
特別償却準備金△11,629〃△6,796〃
資産除去債務に対応する除去費用△605〃△524〃
その他有価証券評価差額△115,222〃△103,540〃
繰延税金負債合計△165,768千円△147,444千円
繰延税金資産純額
又は繰延税金負債純額(△)
△35,486千円△12,428千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目の内訳
前事業年度
(平成29年4月30日)
当事業年度
(平成30年4月30日)
法定実効税率30.50%30.50%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.75〃1.29〃
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.59〃△1.37〃
住民税等均等割額2.40〃4.79〃
試験研究費等の税額控除△18.15〃△5.93〃
留保金課税2.89〃0.68〃
外国税額控除△2.92〃△9.86〃
評価性引当額の増減6.47〃58.75〃
その他△0.18〃△1.89〃
税効果会計適用後の法人税等の負担率21.16〃76.96〃

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