有価証券報告書-第19期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

【提出】
2017/03/23 14:32
【資料】
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【項目】
90項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の主な発生原因別の内訳
(繰延税金資産)
前事業年度
(平成27年12月31日)
当事業年度
(平成28年12月31日)
繰越欠損金797,779千円796,912千円
減価償却超過額9,122千円7,387千円
未払事業税1,241千円3,106千円
貸倒引当金-1,788千円
たな卸資産196千円181千円
その他1,131千円1,476千円
繰延税金資産小計809,472千円810,852千円
評価性引当額△809,472千円△810,852千円
繰延税金資産合計-千円-千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成27年12月31日)
当事業年度
(平成28年12月31日)
法定実効税率35.3%32.8%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目△0.0△0.0
住民税等均等割△0.4△0.7
評価性引当額の増減△35.3△32.8
繰越欠損金の期限切れ--
その他0.0△0.0
税効果会計適用後の法人税率等の負担率△0.4△0.7

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