有価証券報告書-第9期(平成28年1月1日-平成29年3月31日)
② 【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 売上高 | |||||||||||
| 直営店売上高 | 37,813,908 | 46,572,491 | |||||||||
| 食材供給売上高 | 6,012,307 | 7,162,138 | |||||||||
| その他の売上高 | ※1 2,129,954 | ※1 2,808,077 | |||||||||
| 売上高合計 | 45,956,171 | 56,542,707 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 直営店売上原価 | |||||||||||
| 商品期首たな卸高 | 189,066 | 214,311 | |||||||||
| 当期商品仕入高 | 10,008,407 | 12,227,037 | |||||||||
| 合計 | 10,197,474 | 12,441,349 | |||||||||
| 他勘定振替高 | 1,386 | 1,516 | |||||||||
| 商品期末たな卸高 | 214,311 | 195,054 | |||||||||
| 直営店売上原価 | 9,981,776 | 12,244,777 | |||||||||
| 食材供給売上原価 | |||||||||||
| 商品期首たな卸高 | 160,355 | 171,278 | |||||||||
| 当期商品仕入高 | 5,265,281 | 6,088,367 | |||||||||
| 合計 | 5,425,636 | 6,259,645 | |||||||||
| 商品期末たな卸高 | 171,278 | 168,033 | |||||||||
| 食材供給売上原価 | 5,254,358 | 6,091,611 | |||||||||
| その他の原価 | |||||||||||
| その他の原価 | ※2 294,234 | ※2 329,026 | |||||||||
| 売上原価合計 | 15,530,369 | 18,665,415 | |||||||||
| 売上総利益 | 30,425,801 | 37,877,292 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 給料及び手当 | 3,914,104 | 5,006,057 | |||||||||
| 雑給 | 6,806,125 | 8,526,633 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 44,179 | 64,414 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 80,698 | 235,402 | |||||||||
| 役員賞与引当金繰入額 | 24,500 | 8,160 | |||||||||
| 退職給付費用 | 50,383 | 37,653 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,211,225 | 1,430,361 | |||||||||
| のれん償却額 | 463,750 | 579,688 | |||||||||
| 賃借料 | 4,878,243 | 6,218,885 | |||||||||
| その他 | 9,409,775 | 11,842,965 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 26,882,985 | 33,950,222 | |||||||||
| 営業利益 | 3,542,815 | 3,927,069 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 13,588 | 12,695 | |||||||||
| 受取配当金 | 2,080 | 2,080 | |||||||||
| 受取手数料 | 118,105 | 68,205 | |||||||||
| 補助金収入 | 19,772 | 3,000 | |||||||||
| 違約金収入 | 8,407 | 15,031 | |||||||||
| 業務受託料 | 13,100 | 21,476 | |||||||||
| その他 | 14,896 | 26,640 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 189,950 | 149,129 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 78,200 | 47,167 | |||||||||
| 支払手数料 | 14,936 | - | |||||||||
| その他 | 10,845 | 16,916 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 103,981 | 64,084 | |||||||||
| 経常利益 | 3,628,784 | 4,012,114 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | ※3 10,474 | ※3 17,000 | |||||||||
| 工事負担金等受入額 | - | 33,120 | |||||||||
| 収用補償金 | 88,460 | - | |||||||||
| 特別利益合計 | 98,934 | 50,120 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産売却損 | - | ※4 7,716 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ※5 52,756 | ※5 55,821 | |||||||||
| 減損損失 | 353,727 | 222,611 | |||||||||
| その他 | 15,314 | 42,056 | |||||||||
| 特別損失合計 | 421,798 | 328,206 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,305,920 | 3,734,027 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,354,143 | 1,521,541 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 24,479 | 144,196 | |||||||||
| 法人税等合計 | 1,378,622 | 1,665,737 | |||||||||
| 当期純利益 | 1,927,297 | 2,068,290 | |||||||||