有価証券報告書-第8期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因
(前事業年度)
税引前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております。
(当事業年度)
税引前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳
| 前事業年度 (平成29年1月31日) | 当事業年度 (平成30年1月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 関係会社株式評価損 | 2,865百万円 | 3,582百万円 | |
| 繰越欠損金 | 136 | 130 | |
| その他 | 35 | 40 | |
| 計 | 3,038 | 3,753 | |
| 評価性引当額 | △3,038 | △3,748 | |
| 繰延税金資産合計 | ― | 5 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因
(前事業年度)
税引前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております。
(当事業年度)
税引前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております。