有価証券報告書-第18期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

【提出】
2017/09/29 13:30
【資料】
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【項目】
101項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成28年6月30日)
当連結会計年度
(平成29年6月30日)
繰延税金資産(流動)
貸倒損失否認732千円211千円
未払事業税8,8134,813
未払事業所税2,4412,229
前払費用5,1408,945
社会保険料160679
その他15,6628,196
小計32,95025,075
評価性引当金△475△370
繰延税金資産(流動)計32,47524,704
繰延税金資産(固定)
減価償却超過額102,61490,962
資産除去債務26,20826,556
繰越欠損金322,230433,538
その他5,17612,118
小計456,229563,176
評価性引当金△327,784△443,953
繰延税金資産(固定)計128,444119,222
繰延税金負債(固定)
その他有価証券評価差額金△363△711
繰延税金負債(固定)計△363△711
繰延税金資産の純額160,557143,216

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成28年6月30日)
当連結会計年度
(平成29年6月30日)
法定実効税率33.06%30.86%
(調整)
株式報酬費用0.20-
住民税均等割0.762.39
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正2.26△0.55
評価性引当金18.3453.58
法人税等税額控除△3.65-
その他△0.52△1.61
税効果会計適用後の法人税等の負担率50.4584.68

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