有価証券報告書-第2期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 19,718 | 16,276 |
受取手形及び売掛金 | 21,250 | 21,585 |
有価証券 | 1,000 | - |
商品及び製品 | 3,358 | 2,667 |
仕掛品 | 9,182 | 10,018 |
原材料及び貯蔵品 | 4,012 | 5,114 |
繰延税金資産 | 1,451 | 1,321 |
その他 | 1,310 | 993 |
貸倒引当金 | -2 | -3 |
流動資産計 | 61,280 | 57,972 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 31,528 | 34,192 |
減価償却累計額 | -20,577 | -22,381 |
建物及び構築物(純額) | 10,951 | 11,810 |
機械装置及び運搬具 | 19,071 | 19,788 |
減価償却累計額 | -16,239 | -17,326 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,832 | 2,462 |
工具 | 10,263 | 10,789 |
減価償却累計額 | -9,399 | -9,849 |
工具 | 863 | 939 |
土地 | 21,939 | 24,250 |
リース資産 | 7 | 72 |
減価償却累計額 | -6 | -49 |
リース資産(純額) | 0 | 23 |
建設仮勘定 | 265 | 1,550 |
有形固定資産合計 | 36,853 | 41,037 |
無形固定資産 | | |
のれん | 254 | 279 |
リース資産 | - | 6 |
その他 | 2,058 | 2,198 |
無形固定資産合計 | 2,312 | 2,485 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,826 | 2,068 |
繰延税金資産 | 2,171 | 2,576 |
その他 | 1,289 | 1,231 |
貸倒引当金 | -18 | -16 |
投資その他の資産合計 | 5,269 | 5,860 |
固定資産計 | 44,435 | 49,382 |
資産の部合計 | 105,716 | 107,355 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 15,711 | 15,020 |
短期借入金 | 7,949 | 8,178 |
リース債務 | 0 | 12 |
未払法人税等 | 1,283 | 404 |
賞与引当金 | 953 | 866 |
工事損失引当金 | 161 | 172 |
事業構造改革引当金 | 504 | 147 |
厚生年金基金脱退損失引当金 | 244 | 244 |
製品保証引当金 | 23 | 153 |
その他 | 6,407 | 6,212 |
流動負債計 | 33,240 | 31,413 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,091 | 3,079 |
リース債務 | 0 | 18 |
繰延税金負債 | 3,586 | 5,056 |
修繕引当金 | 845 | 937 |
退職給付引当金 | 13,516 | - |
役員退職慰労引当金 | 34 | 155 |
環境対策引当金 | 263 | 251 |
退職給付に係る負債 | - | 13,634 |
その他 | 936 | 923 |
固定負債計 | 21,274 | 24,057 |
負債の部合計 | 54,514 | 55,471 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 8,000 | 8,000 |
資本剰余金 | 7,408 | 7,408 |
利益剰余金 | 31,122 | 30,912 |
自己株式 | -63 | -67 |
株主資本合計 | 46,467 | 46,252 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 291 | 406 |
繰延ヘッジ損益 | - | -22 |
為替換算調整勘定 | 19 | 135 |
退職給付に係る調整累計額 | - | 597 |
その他の包括利益累計額合計 | 310 | 1,117 |
少数株主持分 | 4,423 | 4,514 |
純資産の部合計 | 51,201 | 51,884 |
負債・純資産合計 | 105,716 | 107,355 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 137 | 222 |
営業未収入金 | 1,011 | 482 |
繰延税金資産 | 5 | 113 |
未収還付法人税等 | 301 | 114 |
その他 | 1 | 60 |
流動資産計 | 1,456 | 993 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 32 | 105 |
減価償却累計額 | -1 | -1 |
建物(純額) | 30 | 103 |
工具 | 6 | 55 |
減価償却累計額 | | -2 |
工具 | 5 | 52 |
建設仮勘定 | - | 29 |
有形固定資産合計 | 36 | 185 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 7 | 6 |
ソフトウエア | 3 | 2 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 130 |
無形固定資産合計 | 10 | 139 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 27,144 | 27,144 |
繰延税金資産 | 0 | 0 |
その他 | 31 | 148 |
投資その他の資産合計 | 27,176 | 27,294 |
固定資産計 | 27,223 | 27,620 |
資産の部合計 | 28,680 | 28,613 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 2 | 300 |
未払費用 | 17 | 90 |
未払法人税等 | 4 | 2 |
未払消費税等 | 6 | - |
預り金 | 0 | - |
賞与引当金 | 5 | 6 |
事業構造改革引当金 | 251 | 23 |
流動負債計 | 289 | 423 |
負債の部合計 | 289 | 423 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 8,000 | 8,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,000 | 2,000 |
その他資本剰余金 | 17,204 | 17,204 |
資本剰余金合計 | 19,204 | 19,204 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,249 | 1,054 |
利益剰余金合計 | 1,249 | 1,054 |
自己株式 | -63 | -67 |
株主資本合計 | 28,390 | 28,190 |
純資産の部合計 | 28,390 | 28,190 |
負債・純資産合計 | 28,680 | 28,613 |
注記等(連結)
(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | | |
受取手形裏書譲渡高 | 8 | 8 |