有価証券報告書-第2期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 137 | 222 | |||||||||
| 営業未収入金 | ※ 1,011 | ※ 482 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 5 | 113 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 301 | 114 | |||||||||
| その他 | 1 | ※ 60 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,456 | 993 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 32 | 105 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1 | △1 | |||||||||
| 建物(純額) | 30 | 103 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 6 | 55 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △0 | △2 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 5 | 52 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 29 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 36 | 185 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 7 | 6 | |||||||||
| ソフトウエア | 3 | 2 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | - | 130 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 10 | 139 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 27,144 | 27,144 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 0 | 0 | |||||||||
| その他 | 31 | 148 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 27,176 | 27,294 | |||||||||
| 固定資産合計 | 27,223 | 27,620 | |||||||||
| 資産合計 | 28,680 | 28,613 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 2 | ※ 300 | |||||||||
| 未払費用 | ※ 17 | ※ 90 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4 | 2 | |||||||||
| 未払消費税等 | 6 | - | |||||||||
| 預り金 | 0 | - | |||||||||
| 賞与引当金 | 5 | 6 | |||||||||
| 事業構造改革引当金 | 251 | 23 | |||||||||
| 流動負債合計 | 289 | 423 | |||||||||
| 負債合計 | 289 | 423 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 8,000 | 8,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,000 | 2,000 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 17,204 | 17,204 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 19,204 | 19,204 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,249 | 1,054 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,249 | 1,054 | |||||||||
| 自己株式 | △63 | △67 | |||||||||
| 株主資本合計 | 28,390 | 28,190 | |||||||||
| 純資産合計 | 28,390 | 28,190 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 28,680 | 28,613 | |||||||||