有価証券報告書-第20期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)

【提出】
2018/08/30 15:44
【資料】
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【項目】
108項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成29年5月31日)
当事業年度
(平成30年5月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金―百万円21百万円
一括償却資産67
貸倒引当金1,2491,070
減損損失316233
未払事業税12579
未払賞与220260
未払社会保険料4047
賞与引当金7270
完成工事補償引当金328317
資産除去債務411408
関係会社株式評価損496697
その他563470
繰延税金資産小計3,8313,684
評価性引当額△2,632△2,665
繰延税金資産合計1,1991,019
繰延税金負債
資産除去債務に対応する
除去費用の資産計上額
△137△119
その他有価証券評価差額金△6△7
その他△8△0
繰延税金負債合計△152△126
繰延税金資産の純額1,046892

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成29年5月31日)
当事業年度
(平成30年5月31日)
法定実効税率30.9%30.9%
(調整)
交際費等永久に損金に
算入されない項目
4.51.6
寄附金等永久に損金に
算入されない項目
25.2
受取配当等永久に益金に
算入されない項目
△5.7△2.9
住民税均等割額10.16.0
評価性引当額の増減額61.0△4.2
子会社清算に伴う繰越欠損金
引継
△23.5
抱合せ株式消滅差益△1.1
過年度法人税等4.5
その他0.4△0.5
税効果会計適用後の
法人税等の負担率
101.235.9

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