有価証券報告書-第14期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/25 15:21
【資料】
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【項目】
104項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
前事業年度
(平成26年3月31日)
当事業年度
(平成27年3月31日)
(1)流動資産
貸倒引当金10,463千円17,037千円
未払事業税21,493千円19,662千円
未払事業所税2,614千円2,262千円
資産除去債務1,629千円1,017千円
未払金1,857千円265千円
貸倒損失3,347千円3,108千円
ポイント引当金千円7,424千円
その他7,907千円2,879千円
49,313千円53,656千円

(2)固定資産
減損損失20,575千円14,695千円
加盟店舗買取損6,694千円13,513千円
長期前払費用34,099千円21,882千円
貸倒引当金32,863千円35,192千円
投資有価証券評価損9,345千円8,275千円
資産除去債務38,233千円37,643千円
ソフトウエア32,127千円25,916千円
その他5,456千円8,133千円
繰延税金資産小計179,395千円165,253千円
評価性引当額△9,345千円△8,275千円

繰延税金負債との相殺△28,034千円△28,451千円
繰延税金資産純額142,016千円128,525千円
(繰延税金負債)

前事業年度
(平成26年3月31日)
当事業年度
(平成27年3月31日)
(3)固定負債
資産除去債務に対応する除去費用28,034千円28,451千円
繰延税金資産との相殺△28,034千円△28,451千円
繰延税金負債合計千円千円
差引:繰延税金資産純額191,330千円182,182千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(平成26年3月31日)
当事業年度
(平成27年3月31日)
法定実効税率38.0%35.6%
交際費等永久に損金に算入されない項目2.6%2.3%
住民税均等割4.8%4.8%
評価性引当金額の増減%0.8%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正0.4%1.7%
その他0.0%0.5%
税効果会計適用後の法人税等負担率45.7%45.6%

3.法人税率等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げが行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は17,256千円減少し、法人税等調整額は17,256千円増加しております。

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