有価証券報告書-第12期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/21 15:24
【資料】
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【項目】
149項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2018年3月31日)
当連結会計年度
(2019年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金2,447千円-千円
未払事業税2,6164,586
賞与引当金16,19120,205
繰延ヘッジ損益10,359-
その他20,49122,149
繰延税金資産小計52,10746,941
評価性引当額△1,315△1,768
繰延税金資産合計50,79245,172
繰延税金負債
在外子会社の留保利益に係る税効果△4,283△4,517
繰延ヘッジ損益-△2,654
繰延税金負債合計△4,283△7,171
繰延税金資産(負債)の純額46,50838,001

(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度
(2018年3月31日)
当連結会計年度
(2019年3月31日)
固定資産―繰延税金資産46,508千円38,245千円
固定負債―繰延税金負債-△244


2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(2018年3月31日)
当連結会計年度
(2019年3月31日)
法定実効税率30.9%30.6%
(調整)
所得拡大促進税制による税額控除△2.3-
賃上げ・生産性向上のための税制による税額控除-△6.1
評価性引当額0.50.2
永久に損金に算入されない項目7.94.5
子会社の税率差異0.70.3
住民税均等割4.72.9
持分法による投資損益6.81.4
持分変動損益△2.4-
のれん償却額4.21.9
在外子会社の留保利益0.30.1
繰越欠損金1.60.6
税率変更に伴う繰延税金資産の減額修正0.1-
株式報酬費用-1.3
その他0.30.9
税効果会計適用後の法人税等の負担率53.138.5

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