有価証券報告書-第13期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

【提出】
2018/02/21 15:18
【資料】
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【項目】
91項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成28年11月30日)
当連結会計年度
(平成29年11月30日)
繰延税金資産
未払事業税5,439千円7,529千円
貸倒引当金8,788 〃8,788 〃
減価償却超過額1,338 〃3,088 〃
長期前受収益- 〃13,649 〃
減損損失19,369 〃- 〃
資産除去債務5,283 〃6,345 〃
その他6,311 〃10,844 〃
繰延税金資産小計46,528千円50,243千円
評価性引当額△15,971 〃△32,358 〃
繰延税金資産合計30,557千円17,885千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用△2,697千円△5,766千円
その他△724 〃△40 〃
繰延税金負債合計△3,421千円△5,806千円
繰延税金資産純額27,136千円12,079千円

(注) 繰延税金資産及び繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度
(平成28年11月30日)
当連結会計年度
(平成29年11月30日)
流動資産-繰延税金資産7,968千円14,351千円
固定資産-繰延税金資産19,168 〃1,070 〃
固定負債-繰延税金負債― 〃3,342 〃

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成28年11月30日)
当連結会計年度
(平成29年11月30日)
法定実効税率33.06%30.86%
(調整)
評価性引当額の増減△10.34%5.06%
法人税額の特別控除△0.71%△1.78%
法人住民税均等割0.18%0.37%
連結子会社との税率差異1.01%2.49%
税率変更による影響0.73%― %
その他1.03%1.42%
税効果会計適用後の法人税等の負担率24.96%38.42%

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