訂正有価証券報告書-第18期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれています。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度 (2016年5月31日) | 当連結会計年度 (2017年5月31日) | ||||
繰延税金資産 | |||||
未払事業税 | 35,282 | 千円 | 51,020 | 千円 | |
未払金 | 10,323 | 17,694 | |||
賞与引当金 | 26,877 | 26,996 | |||
貸倒引当金 | 16,792 | 75,777 | |||
特別修繕引当金 | 17,239 | 26,945 | |||
減価償却超過額 | 7,663 | 7,043 | |||
資産除去債務 | 332,932 | 333,002 | |||
投資有価証券評価損 | 19,293 | 192,367 | |||
繰越欠損金 | 134,816 | - | |||
資産調整勘定 | 8,462 | - | |||
連結会社間内部利益消去 | 247,319 | 431,919 | |||
為替差損 | 799 | - | |||
繰延ヘッジ損益 | 402,958 | 355,535 | |||
その他 | 18,035 | 38,173 | |||
小計 | 1,278,796 | 1,556,476 | |||
評価性引当額 | △94,280 | △196,750 | |||
繰延税金資産合計 | 1,184,515 | 1,359,725 | |||
繰延税金負債 | |||||
資産除去債務 | △295,828 | △273,828 | |||
開業費 | △66,729 | △41,834 | |||
長期前払費用 | △52,083 | △55,814 | |||
特別償却準備金 | △637,810 | △358,017 | |||
圧縮積立金 | △23,395 | - | |||
匿名組合分配損益 | △161,978 | △127,656 | |||
その他 | △9,312 | △2,366 | |||
繰延税金負債合計 | △1,247,138 | △859,518 | |||
繰延税金資産(負債)の純額 | △62,623 | 500,206 |
前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれています。
前連結会計年度 (2016年5月31日) | 当連結会計年度 (2017年5月31日) | ||||
流動資産-繰延税金資産 | 146,934 | 千円 | 173,300 | 千円 | |
固定資産-繰延税金資産 | 210,121 | 501,436 | |||
流動負債-繰延税金負債 | △1,459 | △756 | |||
固定負債-繰延税金負債 | △418,219 | △173,773 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度 (2016年5月31日) | 当連結会計年度 (2017年5月31日) | ||||
法定実効税率 | 33.1 | % | 30.9 | % | |
(調整) | |||||
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 0.5 | 0.8 | |||
住民税均等割 | 0.5 | 0.1 | |||
非支配株主に帰属する当期純損益に含まれる匿名組合分配額の調整 | △3.4 | - | |||
親会社と子会社の税率差異による調整 | △0.6 | △0.9 | |||
評価性引当額の増減 | 2.7 | 2.5 | |||
のれんの償却額 | 2.9 | 0.4 | |||
段階取得に係る差損益 | 4.0 | △1.9 | |||
持分法による投資損益 | △2.9 | △2.7 | |||
税率変更による期末繰延税金負債の減額修正 | △1.8 | - | |||
未実現利益消去 | 6.5 | △0.1 | |||
税額控除 | - | △1.5 | |||
その他 | 0.7 | △0.1 | |||
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 42.2 | 27.5 |