ジャパンエレベーターサービス HD(6544)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 11,891,378 | 13,544,047 |
| 売上原価 | 7,899,402 | 9,162,631 |
| 売上総利益 | 3,991,976 | 4,381,415 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,262,364 | 3,770,352 |
| 全事業営業利益 | 729,611 | 611,062 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 997 | 15 |
| 受取配当金 | 140 | 423 |
| 受取補償金 | 4,454 | - |
| 保険解約返戻金 | 11,159 | 8,918 |
| その他 | 11,279 | 10,633 |
| 営業外収益計 | 28,030 | 19,991 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 32,776 | 29,017 |
| 支払手数料 | 13,668 | 60,583 |
| 持分法による投資損失 | - | 12,311 |
| その他 | 11,785 | 2,005 |
| 営業外費用計 | 58,230 | 103,918 |
| 当期経常利益 | 699,412 | 527,135 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 779 | 479 |
| 投資有価証券売却益 | - | 300 |
| 受取和解金 | 5,635 | - |
| 特別利益計 | 6,414 | 779 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 139 | - |
| 固定資産除却損 | 1,878 | 7,706 |
| リース解約損 | 6,760 | - |
| 特別損失計 | 8,778 | 7,706 |
| 税引前当年度純利益 | 697,048 | 520,208 |
| 法人税 | 501,565 | 172,806 |
| 法人税等調整額 | -207,510 | 83,066 |
| 法人税等合計 | 294,054 | 255,872 |
| 四半期純利益 | 402,993 | 264,336 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | - | -7,628 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 402,993 | 271,964 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | 2,390,269 | 2,774,914 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 7,050 | 7,870 |
| 受取配当金 | 140 | 423 |
| 受取賃貸料 | 6,276 | - |
| 受取補償金 | 4,454 | - |
| 保険解約返戻金 | 10,428 | 5,737 |
| その他 | 1,987 | 6,153 |
| 営業外収益計 | 30,337 | 20,185 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 37,271 | 28,594 |
| 支払手数料 | 13,668 | 60,583 |
| その他 | 13,755 | 1,108 |
| 営業外費用計 | 64,694 | 90,286 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 779 | 479 |
| 投資有価証券売却益 | - | 300 |
| 特別利益計 | 779 | 779 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 139 | - |
| 固定資産除却損 | 1,878 | 5,505 |
| リース解約損 | 6,760 | - |
| 特別損失計 | 8,778 | 5,505 |
| 営業費用 | 2,097,780 | 2,387,179 |
| 全事業営業利益 | 292,489 | 387,735 |
| 当期経常利益 | 258,131 | 317,634 |
| 税引前当年度純利益 | 250,132 | 312,909 |
| 法人税 | -892 | 52,424 |
| 法人税等調整額 | 124,752 | -15,337 |
| 法人税等合計 | 123,860 | 37,087 |
| 四半期純利益 | 126,271 | 275,821 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 19,313 | 3,975 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 977,474 | 1,164,036 |
| 賞与引当金繰入額 | 102,664 | 111,130 |
| 退職給付費用 | 21,893 | 26,722 |
| 貸倒引当金繰入額 | 7,023 | 1,833 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 161,758 | 171,971 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 229,800 | 201,100 |
| 給料及び手当 | 533,578 | 637,145 |
| 賞与引当金繰入額 | 70,927 | 53,934 |
| 貸倒引当金繰入額 | -8,678 | -228 |
| 退職給付費用 | 10,954 | 14,531 |
| 減価償却費 | 68,071 | 110,788 |