ジャパンエレベーターサービス HD(6544)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 15,326,377 | 17,900,056 |
| 売上原価 | 10,011,207 | 11,419,742 |
| 売上総利益 | 5,315,170 | 6,480,313 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,963,212 | 4,446,020 |
| 全事業営業利益 | 1,351,958 | 2,034,293 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,740 | 987 |
| 保険解約返戻金 | 8,529 | 7,765 |
| 還付消費税等 | 7,687 | 2,369 |
| 助成金収入 | 1,900 | 4,008 |
| 廃材売却収入 | 3,033 | 2,738 |
| その他 | 7,502 | 4,204 |
| 営業外収益計 | 30,393 | 22,073 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 28,683 | 19,269 |
| 支払手数料 | 1,248 | 21,620 |
| 持分法による投資損失 | 9,921 | 9,525 |
| その他 | 3,401 | 4,858 |
| 営業外費用計 | 43,255 | 55,274 |
| 当期経常利益 | 1,339,096 | 2,001,092 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 4,385 |
| 投資有価証券売却益 | - | 4,073 |
| その他 | 1,107 | - |
| 特別利益計 | 1,107 | 8,459 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 5,772 | 113 |
| 事務所移転費用 | 35,613 | - |
| 投資有価証券売却損 | - | 700 |
| その他 | 1,975 | 704 |
| 特別損失計 | 43,361 | 1,517 |
| 税引前当年度純利益 | 1,296,841 | 2,008,034 |
| 法人税 | 453,892 | 802,134 |
| 法人税等調整額 | 12,067 | -38,593 |
| 法人税等合計 | 465,959 | 763,541 |
| 四半期純利益 | 830,881 | 1,244,492 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | -17,205 | -20,764 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 848,087 | 1,265,257 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | 2,713,690 | 2,962,302 |
| 営業費用 | 2,255,249 | 2,578,930 |
| 全事業営業利益 | 458,440 | 383,372 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 8,072 | 8,894 |
| 保険解約返戻金 | 7,831 | 2,807 |
| 還付消費税等 | - | 2,257 |
| 助成金収入 | 1,900 | 4,008 |
| その他 | 5,619 | 3,212 |
| 営業外収益計 | 23,424 | 21,180 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 28,438 | 22,110 |
| 支払手数料 | 1,248 | 21,620 |
| その他 | 1,815 | 2,213 |
| 営業外費用計 | 31,503 | 45,944 |
| 当期経常利益 | 450,361 | 358,608 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 4,385 |
| 投資有価証券売却益 | - | 4,073 |
| その他 | 1,107 | - |
| 特別利益計 | 1,107 | 8,459 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 5,770 | 113 |
| 投資有価証券売却損 | - | 700 |
| 事務所移転費用 | 14,341 | - |
| その他 | - | 371 |
| 特別損失計 | 20,111 | 1,184 |
| 税引前当年度純利益 | 431,357 | 365,883 |
| 法人税 | 133,884 | 131,106 |
| 法人税等調整額 | -36,469 | -13,611 |
| 法人税等合計 | 97,414 | 117,495 |
| 四半期純利益 | 333,942 | 248,388 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -2,669 | 2,033 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 1,360,011 | 1,451,414 |
| 賞与引当金繰入額 | 166,375 | 156,365 |
| 退職給付費用 | 30,280 | 39,415 |
| 貸倒引当金繰入額 | -1,961 | 1,573 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 40,390 | 44,973 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 222,700 | 346,272 |
| 給料及び手当 | 699,115 | 760,725 |
| 賞与引当金繰入額 | 72,176 | 79,105 |
| 退職給付費用 | 16,085 | 18,498 |
| 減価償却費 | 155,289 | 215,756 |