6563 みらいワークス

6563
2026/06/18
時価
25億円
PER 予
6.94倍
2018年以降
25.01-160.9倍
(2018-2025年)
PBR
1.63倍
2018年以降
2.3-26.23倍
(2018-2025年)
配当 予
0%
ROE 予
23.47%
ROA 予
10.19%
資料
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みらいワークス(6563)の売上高の推移 - 全期間

【期間】

連結

2019年12月31日
10億1239万
2020年3月31日 +108.15%
21億726万
2020年6月30日 +48.11%
31億2100万
2022年12月31日 -37.14%
19億6186万
2023年3月31日 +110.65%
41億3275万
2023年6月30日 +48.54%
61億3870万
2023年9月30日 +36.35%
83億6990万
2023年12月31日 -71.77%
23億6302万
2024年3月31日 +115.71%
50億9736万
2025年3月31日 +12.23%
57億2080万
2025年6月30日 +46.34%
83億7169万
2025年9月30日 +33.12%
111億4457万
2025年12月31日 -74.3%
28億6368万
2026年3月31日 +104.16%
58億4645万

個別

2016年9月30日
17億505万
2017年6月30日 -4.27%
16億3216万
2017年9月30日 +39.31%
22億7375万
2017年12月31日 -69.99%
6億8235万
2018年3月31日 +109.28%
14億2804万
2018年6月30日 +53.94%
21億9828万
2018年9月30日 +38%
30億3366万
2018年12月31日 -71.6%
8億6163万
2019年3月31日 +102.31%
17億4317万
2019年6月30日 +51.01%
26億3242万
2019年9月30日 +36.62%
35億9645万
2020年9月30日 +15.55%
41億5563万
2020年12月31日 -72.49%
11億4314万
2021年3月31日 +114.82%
24億5573万
2021年6月30日 +50.92%
37億630万
2021年9月30日 +32.41%
49億745万
2021年12月31日 -72.44%
13億5268万
2022年3月31日 +112.44%
28億7364万
2022年6月30日 +56.4%
44億9435万
2022年9月30日 +41.35%
63億5279万
2023年9月30日 +31.57%
83億5862万
2024年6月30日 -6.47%
78億1785万
2024年9月30日 +35.69%
106億809万
2024年12月31日 -73.2%
28億4248万
2025年9月30日 +292.02%
111億4307万

有報情報

#1 その他、連結財務諸表等(連結)
当連結会計年度における半期情報等
中間連結会計期間当連結会計年度
売上高(千円)5,720,80611,144,579
税金等調整前中間(当期)純利益(千円)251,492202,517
2025/12/22 15:55
#2 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
1 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
2025/12/22 15:55
#3 主要な顧客ごとの情報
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載事項はありません。
2025/12/22 15:55
#4 収益認識関係、連結財務諸表(連結)
(単位:千円)
合計
その他の収益
外部顧客への売上高11,144,579
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項(4)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
2025/12/22 15:55
#5 売上高、地域ごとの情報(連結)
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2025/12/22 15:55
#6 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(連結)
秀な人材の採用と育成
当社グループ売上高の90%以上を担っている主力事業のプロフェッショナル人材事業において、売上高3,000億円以上の大企業との取引高は69.2%(2025年9月期実績)を占め、当社グループの売上高を牽引しています。一方で、2025年9月期は営業人員不足の影響により前年までのような高成長の実現に苦戦いたしました。今後も継続的な高成長を継続するためには、更なる営業人員数の増加が必要であり、当社グループのミッション・ビジョンに共感する優秀な人材の積極採用を継続してまいります。
また、大企業のニーズに応じて適正なプロフェッショナル人材をアサインする目利き力や企業の課題に対して適切なソリューションを提案するコンサルティング力など、高度なプロフェッショナル力の育成に努めます。
2025/12/22 15:55
#7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
サステナビリティに関する経営課題を明確化し、各種プロフェッショナル人材や、消費者ニーズ・市場トレンド調査、オンラインメディア「GREEN NOTE」等を活用しながら、課題解決のためのコンサルティングから実行まで伴走支援しております。
これら事業推進の結果、当連結会計年度の売上高は11,144,579千円となりました。
利益面について、営業利益は284,179千円、親会社株主に帰属する当期純利益は91,164千円となりました。
2025/12/22 15:55
#8 製品及びサービスごとの情報(連結)
1 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2025/12/22 15:55
#9 重要な会計上の見積り、連結財務諸表(連結)
連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
のれん 136,462千円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、Greenroom株式会社の全株式を取得し子会社化したことに伴って、のれんを計上しております。のれんは、その効果の発現する期間にわたって均等償却されますが、買収時に見込んだ事業計画どおりに業績が進捗しない等、営業活動から生ずる損益又はキャッシュ・フローが継続してマイナスとなっている場合や、経営環境が著しく悪化しているような場合には、減損の兆候があると判断し、減損損失を計上する可能性があります。
なお、当連結会計年度においては、減損の兆候がないとの判断を行っています。将来の営業活動から生ずる損益又はキャッシュ・フローの算定の基礎となる事業計画における主要な仮定は、リサーチ・PRサービスにおける売上高であり、将来の不確実な市場環境や経営環境の変化等により、当該仮定の見直しが必要となった場合には翌連結会計年度の連結財務諸表におけるのれんの評価に重要な影響を与える可能性があります。2025/12/22 15:55
#10 顧客との契約から生じる収益の金額の注記(連結)
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係) 1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
2025/12/22 15:55

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