有価証券報告書-第46期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)

【提出】
2021/08/30 9:47
【資料】
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【項目】
104項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年5月31日)
当事業年度
(2021年5月31日)
繰延税金資産
未払賞与23,115千円37,472千円
未払事業税7,989千円14,160千円
賞与引当金4,824千円4,434千円
棚卸資産評価損14,486千円14,377千円
貸倒引当金5,883千円4,749千円
役員退職慰労引当金105,895千円47,829千円
退職給付引当金20,692千円22,421千円
投資有価証券評価損3,099千円3,598千円
会員権評価損2,572千円1,964千円
減損損失37,649千円37,649千円
その他7,558千円10,821千円
繰延税金資産小計233,765千円199,479千円
評価性引当額△100,354千円△104,737千円
繰延税金資産合計133,411千円94,741千円
繰延税金負債
有価証券評価差額金△1,557千円△3,013千円
その他△1,118千円△1,118千円
繰延税金負債合計△2,675千円△4,131千円
繰延税金資産純額130,735千円90,610千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2020年5月31日)
当事業年度
(2021年5月31日)
法定実効税率30.5%30.5%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.5%0.4%
住民税均等割1.6%1.0%
留保金課税0.4%0.8%
評価性引当額の増減△8.0%0.4%
その他0.0%0.0%
税効果会計適用後の法人税等の負担率26.0%33.1%

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