有価証券報告書-第14期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

【提出】
2019/09/27 14:30
【資料】
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【項目】
120項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2018年6月30日)
当事業年度
(2019年6月30日)
繰延税金資産
賞与引当金20,017千円28,497千円
製品保証引当金4,694 〃5,597 〃
たな卸資産評価損9,668 〃16,039 〃
未払費用5,761 〃7,871 〃
未払事業税4,459 〃5,317 〃
減価償却超過額7,173 〃8,264 〃
その他2,335 〃1,154 〃
繰延税金資産合計54,109千円72,742千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2018年6月30日)
当事業年度
(2019年6月30日)
法定実効税率30.86%30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.50%0.33%
役員賞与引当金1.15%2.85%
住民税均等割等0.40%0.35%
留保金課税4.27%5.29%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正0.14%―%
その他0.57%0.81%
税効果会計適用後の法人税等の負担率37.89%40.25%