有価証券報告書-第26期(2023/03/01-2024/02/29)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.評価性引当金が390,108千円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が216,534千円、将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額が173,574千円増加したことに伴うものであります。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2023年2月28日)
(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当事業年度(2024年2月29日)
(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ
た主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しています。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2023年2月28日) | 当事業年度 (2024年2月29日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 賞与引当金 | 10,222 | 千円 | 8,173 | 千円 | |
| 退職給付引当金 | 4,689 | 〃 | 2,538 | 〃 | |
| 貸倒引当金 | 187 | 〃 | 181 | 〃 | |
| 棚卸資産評価損 | 5,269 | 〃 | 183,708 | 〃 | |
| 減価償却超過額 | 21 | 〃 | 14 | 〃 | |
| 未払費用 | 1,624 | 〃 | 1,319 | 〃 | |
| 未払事業税 | - | 〃 | 79 | 〃 | |
| 契約負債 | 1,227 | 〃 | 1,065 | 〃 | |
| 資産除去債務 | 3,007 | 〃 | 2,741 | 〃 | |
| 繰越欠損金(注)2 | 27,028 | 〃 | 243,562 | 〃 | |
| 繰延税金資産小計 | 53,276 | 千円 | 443,384 | 千円 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2 | △27,028 | 千円 | △243,562 | 千円 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △26,248 | 〃 | △199,822 | 〃 | |
| 評価性引当額小計(注)1 | △53,276 | 千円 | △443,384 | 千円 | |
| 繰延税金資産合計 | - | 千円 | - | 千円 | |
| 繰延税金負債 | |||||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △754 | 千円 | △789 | 千円 | |
| 未収事業税 | △70 | 〃 | - | 〃 | |
| 繰延税金負債合計 | △824 | 千円 | △789 | 千円 | |
| 繰延税金資産純額又は繰延税金負債純額(△) | △824 | 千円 | △789 | 千円 | |
(注)1.評価性引当金が390,108千円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が216,534千円、将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額が173,574千円増加したことに伴うものであります。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2023年2月28日)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金(※) | - | - | - | - | - | 27,028 | 27,028千円 |
| 評価性引当額 | - | - | - | - | - | △27,028 | △27,028 〃 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当事業年度(2024年2月29日)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金(※) | - | - | - | - | - | 243,562 | 243,562千円 |
| 評価性引当額 | - | - | - | - | - | △243,562 | △243,562 〃 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ
た主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しています。