サカタのタネ(1377)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月15日 9:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第72期第1四半期(平成24年6月1日-平成24年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2012年5月31日 | 2012年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 13,659 | 14,104 |
| 受取手形及び売掛金 | 12,707 | 11,116 |
| 商品及び製品 | 16,003 | 15,872 |
| 仕掛品 | 1,137 | 1,109 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,849 | 1,808 |
| 未成工事支出金 | 25 | 123 |
| 繰延税金資産 | 1,132 | 1,207 |
| その他 | 2,067 | 1,782 |
| 貸倒引当金 | -307 | -279 |
| 流動資産合計 | 48,275 | 46,845 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 26,210 | 25,893 |
| 減価償却累計額 | -16,361 | -16,337 |
| 建物及び構築物(純額) | 9,849 | 9,556 |
| 機械装置及び運搬具 | 8,882 | 8,784 |
| 減価償却累計額 | -7,197 | -7,163 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,685 | 1,621 |
| 土地 | 13,859 | 13,785 |
| 建設仮勘定 | 315 | 300 |
| その他 | 2,498 | 2,477 |
| 減価償却累計額 | -2,022 | -2,017 |
| その他(純額) | 476 | 460 |
| 有形固定資産合計 | 26,186 | 25,722 |
| 無形固定資産 | 894 | 813 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,089 | 7,305 |
| 長期貸付金 | 176 | 145 |
| 繰延税金資産 | 480 | 454 |
| その他 | 565 | 503 |
| 貸倒引当金 | -171 | -168 |
| 投資その他の資産合計 | 8,140 | 8,241 |
| 固定資産合計 | 35,221 | 34,777 |
| 資産合計 | 83,496 | 81,622 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,154 | 2,101 |
| 短期借入金 | 1,700 | 1,694 |
| 未払法人税等 | 329 | 889 |
| 繰延税金負債 | 28 | 31 |
| 役員賞与引当金 | 9 | - |
| その他 | 3,891 | 3,087 |
| 流動負債合計 | 9,115 | 7,804 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 125 | 124 |
| 繰延税金負債 | 56 | 47 |
| 退職給付引当金 | 1,464 | 1,447 |
| 役員退職慰労引当金 | 417 | 404 |
| 負ののれん | 2 | 2 |
| その他 | 820 | 762 |
| 固定負債合計 | 2,887 | 2,788 |
| 負債合計 | 12,002 | 10,592 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 13,500 | 13,500 |
| 資本剰余金 | 10,823 | 10,823 |
| 利益剰余金 | 56,640 | 57,245 |
| 自己株式 | -4,467 | -4,467 |
| 株主資本合計 | 76,495 | 77,100 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -7 | 218 |
| 為替換算調整勘定 | -5,083 | -6,396 |
| その他の包括利益累計額合計 | -5,091 | -6,177 |
| 少数株主持分 | 89 | 107 |
| 純資産合計 | 71,494 | 71,029 |
| 負債純資産合計 | 83,496 | 81,622 |