有価証券報告書-第93期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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売上高 | 1,304,068 | 1,599,533 |
売上原価 | 1,104,402 | 1,379,877 |
売上総利益 | 199,665 | 219,655 |
販売費及び一般管理費 | 139,904 | 146,835 |
全事業営業利益 | 59,761 | 72,819 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 587 | 812 |
受取配当金 | 14,692 | 19,447 |
固定資産賃貸料 | 4,863 | 4,866 |
持分法による投資利益 | 1 | - |
その他 | 2,666 | 2,657 |
営業外収益計 | 22,811 | 27,784 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 4,922 | 5,058 |
持分法による投資損失 | - | 1,336 |
固定資産除却損 | 4,076 | 4,494 |
固定資産賃貸費用 | 3,061 | 2,867 |
鉱山残務整理費用 | 3,565 | 4,098 |
その他 | 3,020 | 3,127 |
営業外費用計 | 18,646 | 20,982 |
当期経常利益 | 63,925 | 79,621 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 16,545 | 6,760 |
投資有価証券売却益 | 19,072 | 5,667 |
受取保険金 | 2,400 | - |
その他 | 503 | 1,752 |
特別利益計 | 38,522 | 14,179 |
特別損失 | ||
減損損失 | 9,977 | 11,035 |
環境対策引当金繰入額 | 23,912 | 9,092 |
品質不適合品関連損失 | - | 3,202 |
投資有価証券評価損 | 5,049 | 400 |
その他 | 3,924 | 2,291 |
特別損失計 | 42,863 | 26,023 |
税引前当年度純利益 | 59,584 | 67,777 |
法人税 | 24,594 | 18,941 |
法人税等調整額 | -583 | 4,698 |
法人税等合計 | 24,011 | 23,639 |
四半期純利益 | 35,573 | 44,137 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 7,220 | 9,542 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 28,352 | 34,595 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 674,515 | 869,677 |
売上原価 | 614,580 | 806,684 |
売上総利益 | 59,934 | 62,992 |
販売費及び一般管理費 | 47,814 | 49,260 |
全事業営業利益 | 12,120 | 13,732 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 394 | 537 |
受取配当金 | 22,730 | 24,275 |
固定資産賃貸料 | 4,572 | 4,615 |
その他 | 1,456 | 1,545 |
営業外収益計 | 29,154 | 30,974 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 2,303 | 2,141 |
固定資産賃貸費用 | 3,061 | 2,946 |
鉱山残務整理費用 | 3,239 | 3,839 |
固定資産除却損 | 2,368 | 2,534 |
その他 | 3,099 | 1,873 |
営業外費用計 | 14,073 | 13,335 |
当期経常利益 | 27,202 | 31,370 |
特別利益 | ||
関係会社株式売却益 | 15,168 | 7,860 |
固定資産売却益 | 15,826 | 4,409 |
関係会社事業損失引当金戻入額 | - | 1,669 |
その他 | 1,564 | 308 |
特別利益計 | 32,560 | 14,246 |
特別損失 | ||
環境対策引当金繰入額 | 23,912 | 9,092 |
関係会社株式評価損 | 6,538 | 6,500 |
減損損失 | 2,225 | 36 |
その他 | 1,728 | 4,175 |
特別損失計 | 34,404 | 19,804 |
税引前当年度純利益 | 25,357 | 25,812 |
法人税 | 9,909 | 2,277 |
法人税等調整額 | -4,252 | -1,994 |
法人税等合計 | 5,656 | 282 |
四半期純利益 | 19,701 | 25,530 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 768 | 321 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃諸掛 | 27,518 | 28,572 |
減価償却費 | 4,697 | 5,043 |
退職給付費用 | 3,900 | 3,602 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 337 | 313 |
賞与引当金繰入額 | 9,025 | 9,434 |
給料及び手当 | 30,933 | 33,154 |
賃借料 | 6,220 | 6,341 |
研究開発費 | 11,344 | 11,614 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 11,344 | 11,614 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃諸掛 | 7,320 | 7,866 |
給料及び手当 | 7,994 | 7,986 |
研究開発費 | 7,549 | 7,800 |