有価証券報告書-第81期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 退職給付に係る負債 | 6,698百万円 | 5,107百万円 | |
| 貸倒引当金 | 100 | 109 | |
| 未払金等 | 4,528 | 4,946 | |
| 有形固定資産評価損 | 654 | 654 | |
| 会員権等評価損 | 550 | 537 | |
| 投資有価証券等評価損 | 577 | 577 | |
| 未実現損益 | 1,071 | 1,071 | |
| その他 | 2,257 | 2,128 | |
| 繰延税金資産小計 | 16,438 | 15,131 | |
| 評価性引当額 | △2,540 | △2,119 | |
| 繰延税金資産合計 | 13,898 | 13,012 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △1,813 | △1,054 | |
| その他 | △527 | △529 | |
| 繰延税金負債合計 | △2,341 | △1,584 | |
| 繰延税金資産の純額 | 11,557 | 11,427 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 30.9% | 30.9% | |
| (調整) | |||
| 永久に損金に算入されない項目 | 1.3 | 1.2 | |
| 永久に益金に算入されない項目 | △1.0 | △1.0 | |
| 住民税均等割等 | 1.0 | 1.0 | |
| 法人税等の特別控除 | △2.1 | △2.3 | |
| 評価性引当額等 | △2.4 | △1.2 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 27.7 | 28.6 |