訂正有価証券報告書-第49期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)

【提出】
2018/12/25 14:44
【資料】
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【項目】
127項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
前連結会計年度
(平成28年10月31日)
当連結会計年度
(平成29年10月31日)
親会社の繰越欠損金2,033百万円1,340百万円
連結子会社の繰越欠損金245210
貸倒引当金154106
固定資産評価損678678
投資有価証券等評価損8283
賞与引当金219246
退職給付に係る負債414250
役員退職慰労引当金198179
固定資産未実現利益8380
減損損失累計額706601
資産除去債務7778
不正関連損失-14
その他259303
繰延税金資産小計5,1554,175
評価性引当額△2,074△1,999
繰延税金資産合計3,0812,176

(繰延税金負債)
前連結会計年度
(平成28年10月31日)
当連結会計年度
(平成29年10月31日)
有形固定資産(除去費用)△29△19
退職給付に係る資産-△38
繰延税金負債合計△29△57
繰延税金資産の純額3,0512,118

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成28年10月31日)
当連結会計年度
(平成29年10月31日)
法定実効税率32.9%30.8%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.3%0.7%
住民税等均等割2.1%1.4%
評価性引当額△23.9%2.7%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正4.2%0.0%
その他△0.7%△1.2%
税効果会計適用後の法人税等の負担率15.9%34.5%

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