有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/29 14:09
【資料】
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【項目】
127項目

税効果会計関係

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
繰延税金資産
長期未払金4百万円3百万円
株式報酬費用7971
未払金1920
その他有価証券評価差額金00
未払事業税等03
繰延税金資産合計104百万円99百万円
繰延税金負債
前払年金費用△0百万円△0百万円
繰延税金負債合計△0百万円△0百万円
繰延税金資産の純額104百万円98百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率33.1%30.9%
(調整)
永久に損金に算入されない項目1.2%67.4%
永久に益金に算入されない項目△33.0%△97.7%
税率変更による期末繰延税金資産及び
繰延税金負債の減額修正
0.2%
その他0.0%0.0%
税効果会計適用後の法人税等の負担率1.6%0.5%