日本甜菜製糖(2108)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月29日 10:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,523 | 5,768 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,177 | 7,947 |
| 有価証券 | 1,800 | 1,500 |
| 商品及び製品 | 21,175 | 23,484 |
| 仕掛品 | 3,129 | 1,206 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,919 | 2,704 |
| 繰延税金資産 | 522 | 664 |
| 未収入金 | 1,149 | 1,066 |
| その他 | 572 | 786 |
| 貸倒引当金 | -11 | -20 |
| 流動資産合計 | 41,956 | 45,108 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 29,839 | 30,567 |
| 減価償却累計額 | -17,880 | -18,607 |
| 建物及び構築物(純額) | 11,959 | 11,960 |
| 機械装置及び運搬具 | 44,465 | 46,173 |
| 減価償却累計額 | -38,044 | -39,221 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 6,421 | 6,952 |
| 土地 | 5,480 | 5,480 |
| リース資産 | 29 | 35 |
| 減価償却累計額 | -3 | -10 |
| リース資産(純額) | 25 | 24 |
| 建設仮勘定 | 477 | 272 |
| その他 | 2,800 | 2,920 |
| 減価償却累計額 | -2,391 | -2,515 |
| その他(純額) | 408 | 405 |
| 有形固定資産合計 | 24,772 | 25,095 |
| 無形固定資産 | 86 | 280 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 9,837 | 10,885 |
| 長期貸付金 | 117 | 77 |
| その他 | 551 | 516 |
| 貸倒引当金 | -7 | -4 |
| 投資その他の資産合計 | 10,499 | 11,475 |
| 固定資産合計 | 35,358 | 36,851 |
| 資産合計 | 77,315 | 81,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,306 | 969 |
| 短期借入金 | 7,675 | 9,567 |
| リース債務 | 6 | - |
| 未払法人税等 | 185 | 827 |
| その他 | 5,048 | 6,289 |
| 流動負債合計 | 14,222 | 17,653 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 512 | 508 |
| リース債務 | 20 | - |
| 繰延税金負債 | 983 | 1,531 |
| 退職給付引当金 | 3,957 | 3,939 |
| 役員退職慰労引当金 | 12 | 18 |
| 長期預り保証金 | 3,200 | 2,740 |
| その他 | 1,420 | 1,412 |
| 固定負債合計 | 10,108 | 10,150 |
| 負債合計 | 24,330 | 27,803 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,279 | 8,279 |
| 資本剰余金 | 8,407 | 8,407 |
| 利益剰余金 | 37,162 | 37,844 |
| 自己株式 | -2,157 | -2,161 |
| 株主資本合計 | 51,691 | 52,370 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,293 | 1,785 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | 0 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,293 | 1,785 |
| 純資産合計 | 52,985 | 54,155 |
| 負債純資産合計 | 77,315 | 81,959 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,580 | 4,715 |
| 受取手形 | 88 | 111 |
| 売掛金 | 7,474 | 7,811 |
| 有価証券 | 1,800 | 1,500 |
| 商品及び製品 | 20,927 | 22,944 |
| 仕掛品 | 3,121 | 1,185 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,917 | 2,694 |
| 前払費用 | 51 | 46 |
| 繰延税金資産 | 515 | 630 |
| 未収入金 | 1,151 | 1,045 |
| その他 | 492 | 936 |
| 貸倒引当金 | -3 | -2 |
| 流動資産合計 | 41,118 | 43,619 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 21,684 | 21,981 |
| 減価償却累計額 | -11,862 | -12,377 |
| 建物(純額) | 9,821 | 9,604 |
| 構築物 | 7,236 | 7,457 |
| 減価償却累計額 | -5,697 | -5,876 |
| 構築物(純額) | 1,538 | 1,580 |
| 機械及び装置 | 41,515 | 43,134 |
| 減価償却累計額 | -35,371 | -36,483 |
| 機械及び装置(純額) | 6,144 | 6,650 |
| 車両運搬具 | 216 | 195 |
| 減価償却累計額 | -189 | -179 |
| 車両運搬具(純額) | 27 | 15 |
| 工具 | 2,713 | 2,831 |
| 減価償却累計額 | -2,317 | -2,436 |
| 工具 | 395 | 394 |
| 土地 | 5,406 | 5,405 |
| リース資産 | 17 | 22 |
| 減価償却累計額 | -2 | -6 |
| リース資産(純額) | 14 | 16 |
| 建設仮勘定 | 480 | 277 |
| 有形固定資産合計 | 23,828 | 23,944 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 3 | 14 |
| 商標権 | 0 | 0 |
| 実用新案権 | - | 0 |
| 意匠権 | - | 0 |
| ソフトウエア | 12 | 88 |
| 施設利用権 | 24 | 22 |
| その他 | 41 | 139 |
| 無形固定資産合計 | 82 | 266 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 8,256 | 9,328 |
| 関係会社株式 | 1,176 | 1,191 |
| 出資金 | 9 | 9 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 14 | 7 |
| 関係会社長期貸付金 | 103 | 428 |
| 破産更生債権等 | 0 | - |
| 長期前払費用 | 78 | 49 |
| その他 | 449 | 440 |
| 貸倒引当金 | -3 | -2 |
| 投資その他の資産合計 | 10,083 | 11,451 |
| 固定資産合計 | 33,994 | 35,662 |
| 資産合計 | 75,113 | 79,282 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,271 | 856 |
| 短期借入金 | 8,740 | 10,790 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 415 | 357 |
| リース債務 | 3 | 5 |
| 未払金 | 397 | 807 |
| 未払費用 | 2,759 | 2,978 |
| 未払法人税等 | 59 | 681 |
| 未払消費税等 | - | 136 |
| 前受金 | 99 | 99 |
| 預り金 | 37 | 38 |
| 従業員預り金 | 1,028 | 1,280 |
| その他 | 586 | 516 |
| 流動負債合計 | 15,398 | 18,548 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 512 | 508 |
| リース債務 | 11 | 11 |
| 繰延税金負債 | 984 | 1,525 |
| 退職給付引当金 | 3,951 | 3,937 |
| 長期預り保証金 | 3,120 | 2,671 |
| 長期預り敷金 | - | 887 |
| その他 | 1,368 | 455 |
| 固定負債合計 | 9,950 | 9,997 |
| 負債合計 | 25,349 | 28,545 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,279 | 8,279 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 8,404 | 8,404 |
| その他資本剰余金 | 2 | 2 |
| 資本剰余金合計 | 8,407 | 8,407 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2,069 | 2,069 |
| その他利益剰余金 | | |
| 配当準備積立金 | 2,700 | 2,700 |
| 事業拡張積立金 | 1,200 | 1,200 |
| 買換資産圧縮積立金 | 2,272 | 2,237 |
| 特別償却準備金 | 383 | 808 |
| 別途積立金 | 18,516 | 18,516 |
| 繰越利益剰余金 | 6,742 | 6,846 |
| 利益剰余金合計 | 33,884 | 34,378 |
| 自己株式 | -2,157 | -2,161 |
| 株主資本合計 | 48,413 | 48,904 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,350 | 1,831 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | 0 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,350 | 1,832 |
| 純資産合計 | 49,763 | 50,736 |
| 負債純資産合計 | 75,113 | 79,282 |