有価証券報告書-第115期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,237 | 3,281 |
受取手形及び売掛金 | 7,050 | 7,512 |
有価証券 | 7,000 | 6,500 |
商品及び製品 | 19,347 | 19,461 |
仕掛品 | 3,480 | 3,226 |
原材料及び貯蔵品 | 2,464 | 2,463 |
繰延税金資産 | 515 | 456 |
未収入金 | 447 | 493 |
その他 | 107 | 102 |
貸倒引当金 | -1 | -3 |
流動資産合計 | 43,649 | 43,495 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 31,304 | 31,618 |
減価償却累計額 | -19,961 | -20,624 |
建物及び構築物(純額) | 11,343 | 10,994 |
機械装置及び運搬具 | 45,764 | 45,621 |
減価償却累計額 | -39,938 | -40,336 |
機械装置及び運搬具(純額) | 5,826 | 5,284 |
土地 | 5,486 | 5,529 |
リース資産 | 70 | 80 |
減価償却累計額 | -39 | -52 |
リース資産(純額) | 31 | 28 |
建設仮勘定 | 94 | 117 |
その他 | 2,975 | 2,987 |
減価償却累計額 | -2,735 | -2,825 |
その他(純額) | 239 | 162 |
有形固定資産合計 | 23,021 | 22,116 |
無形固定資産 | 431 | 346 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 9,805 | 12,038 |
長期貸付金 | 6 | 5 |
その他 | 457 | 450 |
貸倒引当金 | -5 | -7 |
投資その他の資産合計 | 10,264 | 12,487 |
固定資産合計 | 33,716 | 34,951 |
資産合計 | 77,366 | 78,446 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,192 | 1,088 |
短期借入金 | 7,996 | 7,878 |
未払法人税等 | 651 | 119 |
その他 | 4,985 | 4,991 |
流動負債合計 | 14,826 | 14,079 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 310 | 408 |
繰延税金負債 | 577 | 1,263 |
退職給付引当金 | 3,798 | 3,902 |
役員退職慰労引当金 | 10 | 16 |
資産除去債務 | 21 | 21 |
長期預り保証金 | 1,779 | 1,449 |
その他 | 1,377 | 1,337 |
固定負債合計 | 7,875 | 8,399 |
負債合計 | 22,702 | 22,478 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 8,279 | 8,279 |
資本剰余金 | 8,404 | 8,404 |
利益剰余金 | 38,869 | 38,979 |
自己株式 | -2,113 | -2,287 |
株主資本合計 | 53,439 | 53,375 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,222 | 2,591 |
繰延ヘッジ損益 | 1 | 1 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,224 | 2,592 |
純資産合計 | 54,663 | 55,967 |
負債純資産合計 | 77,366 | 78,446 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,126 | 2,030 |
受取手形 | 152 | 158 |
売掛金 | 7,103 | 7,744 |
有価証券 | 7,000 | 6,500 |
商品及び製品 | 18,704 | 18,762 |
仕掛品 | 3,487 | 3,219 |
原材料及び貯蔵品 | 2,455 | 2,446 |
前払費用 | 95 | 96 |
繰延税金資産 | 442 | 394 |
未収入金 | 431 | 496 |
その他 | 327 | 318 |
貸倒引当金 | 0 | 0 |
流動資産合計 | 42,324 | 42,168 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 22,302 | 22,344 |
減価償却累計額 | -13,302 | -13,762 |
建物(純額) | 9,000 | 8,581 |
構築物 | 7,793 | 7,919 |
減価償却累計額 | -6,218 | -6,374 |
構築物(純額) | 1,575 | 1,544 |
機械及び装置 | 42,711 | 43,177 |
減価償却累計額 | -37,149 | -38,097 |
機械及び装置(純額) | 5,561 | 5,079 |
車両運搬具 | 152 | 133 |
減価償却累計額 | -148 | -130 |
車両運搬具(純額) | 4 | 3 |
工具 | 2,878 | 2,890 |
減価償却累計額 | -2,653 | -2,737 |
工具 | 224 | 153 |
土地 | 5,411 | 5,454 |
リース資産 | 44 | 54 |
減価償却累計額 | -26 | -34 |
リース資産(純額) | 18 | 20 |
建設仮勘定 | 74 | 117 |
有形固定資産合計 | 21,870 | 20,954 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 8 | 5 |
商標権 | 0 | 0 |
実用新案権 | 0 | 0 |
意匠権 | 0 | 0 |
ソフトウエア | 341 | 269 |
施設利用権 | 19 | 17 |
その他 | 1 | 0 |
無形固定資産合計 | 371 | 293 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 8,200 | 10,327 |
関係会社株式 | 1,191 | 1,191 |
出資金 | 8 | 8 |
従業員に対する長期貸付金 | 5 | 4 |
関係会社長期貸付金 | 280 | 240 |
破産更生債権等 | - | 0 |
長期前払費用 | 3 | 7 |
その他 | 415 | 381 |
貸倒引当金 | -4 | -4 |
投資その他の資産合計 | 10,100 | 12,158 |
固定資産合計 | 32,342 | 33,405 |
資産合計 | 74,667 | 75,573 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,059 | 1,026 |
短期借入金 | 9,620 | 9,470 |
1年内返済予定の長期借入金 | 176 | 258 |
リース債務 | 10 | 7 |
未払金 | 185 | 225 |
未払費用 | 2,360 | 2,291 |
未払法人税等 | 557 | 54 |
未払消費税等 | - | 150 |
前受金 | 94 | 94 |
預り金 | 41 | 38 |
従業員預り金 | 1,590 | 1,590 |
その他 | 524 | 375 |
流動負債合計 | 16,221 | 15,585 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 310 | 408 |
リース債務 | 8 | 13 |
繰延税金負債 | 574 | 1,233 |
退職給付引当金 | 3,798 | 3,901 |
資産除去債務 | 21 | 21 |
長期預り保証金 | 1,708 | 1,391 |
長期預り敷金 | 888 | 888 |
その他 | 421 | 382 |
固定負債合計 | 7,730 | 8,241 |
負債合計 | 23,952 | 23,827 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 8,279 | 8,279 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 8,404 | 8,404 |
資本剰余金合計 | 8,404 | 8,404 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 2,069 | 2,069 |
その他利益剰余金 | | |
配当準備積立金 | 2,700 | 2,700 |
事業拡張積立金 | 1,200 | 1,200 |
買換資産圧縮積立金 | 2,344 | 2,313 |
特別償却準備金 | 37 | - |
別途積立金 | 18,516 | 18,516 |
繰越利益剰余金 | 8,008 | 7,965 |
利益剰余金合計 | 34,877 | 34,765 |
自己株式 | -2,113 | -2,287 |
株主資本合計 | 49,447 | 49,161 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,265 | 2,582 |
繰延ヘッジ損益 | 1 | 1 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,267 | 2,584 |
純資産合計 | 50,714 | 51,746 |
負債純資産合計 | 74,667 | 75,573 |