有価証券報告書-第119期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月29日 10:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第119期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,952 | 4,182 |
受取手形及び売掛金 | 6,908 | 6,825 |
有価証券 | 7,500 | 10,000 |
商品及び製品 | 23,353 | 22,315 |
仕掛品 | 1,993 | 619 |
原材料及び貯蔵品 | 2,089 | 2,396 |
繰延税金資産 | 429 | 477 |
未収入金 | 581 | 900 |
その他 | 194 | 155 |
貸倒引当金 | -1 | -1 |
流動資産計 | 46,999 | 47,870 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 33,578 | 33,974 |
減価償却累計額 | -22,497 | -23,051 |
建物及び構築物(純額) | 11,080 | 10,922 |
機械装置及び運搬具 | 49,024 | 48,971 |
減価償却累計額 | -43,135 | -43,629 |
機械装置及び運搬具(純額) | 5,889 | 5,342 |
土地 | 5,544 | 5,541 |
リース資産 | 92 | 92 |
減価償却累計額 | -54 | -58 |
リース資産(純額) | 38 | 34 |
建設仮勘定 | 116 | 722 |
その他 | 3,052 | 3,057 |
減価償却累計額 | -2,873 | -2,876 |
その他(純額) | 178 | 180 |
有形固定資産合計 | 22,846 | 22,744 |
無形固定資産 | 139 | 113 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 25,174 | 27,001 |
長期貸付金 | 153 | 107 |
退職給付に係る資産 | 762 | 985 |
その他 | 121 | 128 |
貸倒引当金 | -6 | -5 |
投資その他の資産合計 | 26,204 | 28,217 |
固定資産計 | 49,191 | 51,075 |
資産の部合計 | 96,191 | 98,946 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,343 | 958 |
短期借入金 | 9,798 | 9,798 |
未払法人税等 | 486 | 401 |
災害損失引当金 | - | 199 |
その他 | 5,220 | 5,682 |
流動負債計 | 16,848 | 17,039 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 279 | 227 |
繰延税金負債 | 4,869 | 5,505 |
役員退職慰労引当金 | 23 | 11 |
退職給付に係る負債 | 4,937 | 4,819 |
資産除去債務 | 23 | 23 |
長期預り保証金 | 1,313 | 1,237 |
その他 | 1,322 | 1,263 |
固定負債計 | 12,770 | 13,089 |
負債の部合計 | 29,619 | 30,129 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 8,279 | 8,279 |
資本剰余金 | 8,404 | 8,404 |
利益剰余金 | 40,585 | 41,392 |
自己株式 | -2,497 | -2,455 |
株主資本合計 | 54,772 | 55,620 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 11,850 | 13,085 |
繰延ヘッジ損益 | -3 | -1 |
退職給付に係る調整累計額 | -47 | 112 |
その他の包括利益累計額合計 | 11,799 | 13,196 |
純資産の部合計 | 66,571 | 68,817 |
負債・純資産合計 | 96,191 | 98,946 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,498 | 2,866 |
受取手形 | 130 | 135 |
売掛金 | 7,030 | 6,842 |
有価証券 | 7,500 | 10,000 |
商品及び製品 | 22,700 | 21,636 |
仕掛品 | 1,973 | 601 |
原材料及び貯蔵品 | 2,071 | 2,384 |
前払費用 | 111 | 113 |
繰延税金資産 | 376 | 425 |
未収入金 | 544 | 891 |
その他 | 284 | 144 |
貸倒引当金 | | |
流動資産計 | 45,220 | 46,042 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 8,488 | 8,437 |
構築物 | 1,531 | 1,484 |
機械及び装置 | 5,695 | 5,117 |
工具器具・備品(純額) | 168 | 160 |
土地 | 5,469 | 5,466 |
建設仮勘定 | 165 | 765 |
その他 | 37 | 36 |
有形固定資産合計 | 21,555 | 21,469 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 103 | 89 |
その他 | 16 | 15 |
無形固定資産合計 | 119 | 105 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 22,569 | 24,318 |
関係会社株式 | 1,191 | 1,191 |
長期貸付金 | 273 | 187 |
前払年金費用 | 504 | 599 |
その他 | 73 | 83 |
貸倒引当金 | -4 | -5 |
投資その他の資産合計 | 24,606 | 26,374 |
固定資産計 | 46,281 | 47,948 |
資産の部合計 | 91,502 | 93,991 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,318 | 970 |
短期借入金 | 11,548 | 11,648 |
未払金 | 298 | 477 |
未払費用 | 2,572 | 2,539 |
未払法人税等 | 359 | 342 |
未払消費税等 | 246 | 341 |
前受金 | 104 | 108 |
従業員預り金 | 1,619 | 1,668 |
災害損失引当金 | - | 199 |
その他 | 237 | 352 |
流動負債計 | 18,307 | 18,647 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 279 | 227 |
繰延税金負債 | 4,613 | 5,175 |
退職給付引当金 | 4,608 | 4,593 |
長期預り保証金 | 1,292 | 1,217 |
長期預り敷金 | 935 | 943 |
その他 | 364 | 301 |
固定負債計 | 12,093 | 12,460 |
負債の部合計 | 30,401 | 31,108 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 8,279 | 8,279 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 8,404 | 8,404 |
資本剰余金合計 | 8,404 | 8,404 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 2,069 | 2,069 |
その他利益剰余金 | | |
配当準備積立金 | 2,700 | 2,700 |
事業拡張積立金 | 1,200 | 1,200 |
買換資産圧縮積立金 | 2,393 | 2,361 |
特別償却準備金 | - | 4 |
別途積立金 | 18,516 | 18,516 |
繰越利益剰余金 | 8,719 | 9,274 |
利益剰余金合計 | 35,599 | 36,125 |
自己株式 | -2,497 | -2,455 |
株主資本合計 | 49,785 | 50,353 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 11,319 | 12,531 |
繰延ヘッジ損益 | -3 | -1 |
その他の包括利益累計額合計 | 11,315 | 12,529 |
純資産の部合計 | 61,101 | 62,883 |
負債・純資産合計 | 91,502 | 93,991 |