有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月27日 13:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 17,601 | 19,072 |
受取手形及び売掛金 | 7,967 | 8,447 |
リース投資資産 | 269 | 264 |
商品及び製品 | 15,665 | 13,493 |
仕掛品 | 1,651 | 1,891 |
原材料及び貯蔵品 | 5,508 | 4,111 |
繰延税金資産 | 722 | 555 |
その他 | 2,234 | 2,407 |
貸倒引当金 | -30 | -36 |
流動資産計 | 51,590 | 50,207 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 35,321 | 36,976 |
減価償却累計額 | -21,714 | -22,483 |
建物及び構築物(純額) | 13,607 | 14,493 |
機械装置及び運搬具 | 73,767 | 76,484 |
減価償却累計額 | -59,695 | -61,230 |
機械装置及び運搬具(純額) | 14,072 | 15,253 |
工具 | 2,370 | 2,426 |
減価償却累計額 | -2,053 | -2,035 |
工具 | 317 | 391 |
土地 | 18,436 | 18,436 |
リース資産 | 888 | 893 |
減価償却累計額 | -216 | -310 |
リース資産(純額) | 672 | 582 |
建設仮勘定 | 5,441 | 97 |
有形固定資産合計 | 52,547 | 49,255 |
のれん | 2,523 | 1,852 |
その他 | 978 | 761 |
無形固定資産合計 | 3,501 | 2,614 |
固定資産計 | 68,910 | 71,341 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 11,136 | 11,690 |
長期貸付金 | 25 | 24 |
退職給付に係る資産 | 269 | 550 |
繰延税金資産 | 713 | 690 |
その他 | 741 | 659 |
リース投資資産 | - | 5,880 |
貸倒引当金 | -25 | -24 |
投資その他の資産合計 | 12,861 | 19,471 |
資産の部合計 | 120,500 | 121,549 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 7,240 | 5,114 |
短期借入金 | 5,610 | 4,070 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,760 | 1,213 |
リース債務 | 91 | 93 |
未払費用 | 3,183 | 2,860 |
未払法人税等 | 2,731 | 1,686 |
役員賞与引当金 | 73 | 64 |
その他 | 2,448 | 2,586 |
流動負債計 | 23,139 | 17,689 |
固定負債 | | |
社債 | 10,000 | 10,000 |
長期借入金 | 2,817 | 2,604 |
リース債務 | 606 | 517 |
繰延税金負債 | 1,251 | 1,757 |
役員退職慰労引当金 | 216 | 223 |
退職給付に係る負債 | 3,227 | 3,182 |
資産除去債務 | 414 | 408 |
その他 | 1,426 | 1,482 |
固定負債計 | 19,960 | 20,176 |
負債の部合計 | 43,099 | 37,866 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,083 | 7,083 |
資本剰余金 | 1,291 | 1,291 |
利益剰余金 | 64,643 | 70,123 |
自己株式 | -2,900 | -2,905 |
株主資本合計 | 70,118 | 75,592 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 639 | 931 |
繰延ヘッジ損益 | 4 | -1 |
為替換算調整勘定 | 206 | 59 |
退職給付に係る調整累計額 | -6 | 134 |
その他の包括利益累計額合計 | 844 | 1,124 |
非支配株主持分 | 6,438 | 6,965 |
純資産の部合計 | 77,401 | 83,682 |
負債・純資産合計 | 120,500 | 121,549 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 14,119 | 15,678 |
受取手形 | 7 | 3 |
売掛金 | 2,994 | 3,310 |
リース投資資産 | 269 | 264 |
商品及び製品 | 3,297 | 3,551 |
未着商品 | 52 | 98 |
仕掛品 | 1,294 | 1,457 |
原材料及び貯蔵品 | 2,695 | 2,631 |
未着原材料 | 1,392 | - |
前払費用 | 41 | 24 |
繰延税金資産 | 454 | 281 |
関係会社短期貸付金 | 2,300 | 700 |
1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 180 | 180 |
その他 | 532 | 1,363 |
流動資産計 | 29,631 | 29,545 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 8,001 | 7,900 |
構築物 | 827 | 823 |
機械及び装置 | 8,659 | 9,511 |
車両及び運搬具(純額) | 1 | 1 |
工具器具・備品(純額) | 207 | 253 |
土地 | 17,182 | 17,182 |
リース資産 | 597 | 521 |
建設仮勘定 | 4,887 | - |
有形固定資産合計 | 40,364 | 36,194 |
無形固定資産 | 1,456 | 956 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,636 | 3,017 |
関係会社株式 | 8,549 | 8,916 |
出資金 | 17 | 17 |
関係会社長期貸付金 | 180 | - |
長期前払費用 | 16 | 0 |
前払年金費用 | 86 | 156 |
リース投資資産 | - | 5,880 |
その他 | 322 | 298 |
貸倒引当金 | -17 | -17 |
投資その他の資産合計 | 11,792 | 18,270 |
固定資産計 | 53,613 | 55,422 |
資産の部合計 | 83,244 | 84,967 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 3,562 | 1,811 |
1年内返済予定の長期借入金 | 843 | 368 |
リース債務 | 78 | 79 |
未払金 | 477 | 729 |
未払費用 | 2,413 | 2,102 |
未払法人税等 | 2,435 | 1,339 |
前受金 | 97 | 138 |
預り金 | 182 | 187 |
役員賞与引当金 | 60 | 51 |
その他 | 520 | 136 |
流動負債計 | 10,672 | 6,944 |
固定負債 | | |
社債 | 10,000 | 10,000 |
長期借入金 | 932 | 564 |
リース債務 | 558 | 479 |
繰延税金負債 | 1,272 | 1,257 |
退職給付引当金 | 684 | 669 |
資産除去債務 | 201 | 216 |
その他 | 1,216 | 1,276 |
固定負債計 | 14,866 | 14,462 |
負債の部合計 | 25,538 | 21,407 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,083 | 7,083 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,177 | 1,177 |
その他資本剰余金 | 0 | 0 |
資本剰余金合計 | 1,177 | 1,177 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 1,033 | 1,033 |
その他利益剰余金 | | |
価格変動準備金 | 200 | 200 |
固定資産圧縮積立金 | 3,603 | 3,519 |
特別償却準備金 | 4 | - |
別途積立金 | 22,680 | 22,680 |
繰越利益剰余金 | 24,272 | 29,927 |
利益剰余金合計 | 51,794 | 57,360 |
自己株式 | -2,900 | -2,905 |
株主資本合計 | 57,154 | 62,716 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 550 | 842 |
繰延ヘッジ損益 | 0 | 1 |
その他の包括利益累計額合計 | 551 | 844 |
純資産の部合計 | 57,706 | 63,560 |
負債・純資産合計 | 83,244 | 84,967 |