江崎グリコ(2206)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 289,015 | 284,536 |
| 売上原価 | 170,250 | 160,745 |
| 売上総利益 | 118,764 | 123,791 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び倉庫料 | 26,026 | 25,793 |
| 販売促進費 | 32,238 | 34,047 |
| 販売促進引当金繰入額 | 1,195 | 97 |
| 広告宣伝費 | 13,637 | 12,510 |
| 貸倒引当金繰入額 | 18 | 69 |
| 給料及び手当 | 14,105 | 14,366 |
| 賞与 | 4,369 | 4,543 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 88 | 109 |
| 退職給付引当金繰入額 | 788 | 1,157 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 223 | 53 |
| 福利厚生費 | 4,364 | 4,302 |
| 減価償却費 | 1,317 | 1,168 |
| その他 | 13,991 | 13,764 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 112,363 | 111,985 |
| 営業利益 | 6,401 | 11,805 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 443 | 394 |
| 受取配当金 | 667 | 537 |
| 金利スワップ評価益 | 271 | 234 |
| その他 | 870 | 948 |
| 営業外収益合計 | 2,254 | 2,113 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 334 | 304 |
| 繰延ヘッジ損益取崩額 | 232 | 239 |
| 固定資産除却損 | 279 | 376 |
| 休止固定資産減価償却費 | 185 | 245 |
| 為替差損 | 67 | - |
| その他 | 358 | 365 |
| 営業外費用合計 | 1,458 | 1,531 |
| 経常利益 | 7,196 | 12,388 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 257 | - |
| 投資有価証券売却益 | 162 | 44 |
| 貸倒引当金戻入額 | 120 | 52 |
| その他 | 65 | - |
| 特別利益合計 | 606 | 97 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 113 | 167 |
| 投資有価証券評価損 | 4,541 | 119 |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | - | 360 |
| その他 | 515 | 117 |
| 特別損失合計 | 5,170 | 764 |
| 税引前当期純利益 | 2,632 | 11,721 |
| 法人税 | 1,351 | 4,020 |
| 法人税等調整額 | 1,964 | 311 |
| 法人税等合計 | 3,316 | 4,331 |
| 少数株主利益 | 383 | 358 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -1,067 | 7,031 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 144,490 | 141,759 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 5,326 | 6,101 |
| 当期製品製造原価 | 58,826 | 54,795 |
| 当期製品仕入高 | 19,106 | 16,456 |
| 合計 | 83,258 | 77,353 |
| 原材料評価損 | 341 | 75 |
| 他勘定振替高 | 1,157 | 1,227 |
| 製品期末たな卸高 | 6,101 | 5,316 |
| 製品売上原価 | 76,341 | 70,884 |
| 売上総利益 | 68,148 | 70,874 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び倉庫料 | 8,199 | 8,077 |
| 販売促進費 | 25,467 | 26,933 |
| 販売促進引当金繰入額 | 1,195 | 97 |
| 広告宣伝費 | 9,763 | 8,399 |
| 給料及び手当 | 7,941 | 8,004 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 47 | 56 |
| 退職給付引当金繰入額 | 461 | 796 |
| 賞与 | 2,879 | 3,038 |
| 福利厚生費 | 2,721 | 2,483 |
| 減価償却費 | 777 | 530 |
| その他の経費 | 6,472 | 6,408 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 61 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 65,926 | 64,887 |
| 営業利益 | 2,221 | 5,987 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 272 | 219 |
| 有価証券利息 | 302 | 311 |
| 受取配当金 | 2,014 | 1,900 |
| 金利スワップ評価益 | 271 | 234 |
| 受取ロイヤリティー | 473 | 557 |
| その他 | 569 | 567 |
| 営業外収益合計 | 3,903 | 3,790 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 432 | 342 |
| 繰延ヘッジ損益取崩額 | 232 | 239 |
| 固定資産除却損 | 133 | 269 |
| 休止固定資産減価償却費 | 130 | 180 |
| その他 | 156 | 249 |
| 営業外費用合計 | 1,085 | 1,280 |
| 経常利益 | 5,039 | 8,497 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 228 | - |
| 投資有価証券売却益 | 162 | 44 |
| 貸倒引当金戻入額 | 120 | 52 |
| その他 | 65 | - |
| 特別利益合計 | 577 | 97 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | 4,514 | 117 |
| 減損損失 | 24 | 130 |
| 貸倒引当金繰入額 | 601 | 511 |
| その他 | 201 | 41 |
| 特別損失合計 | 5,340 | 800 |
| 税引前当期純利益 | 276 | 7,793 |
| 法人税 | 103 | 2,073 |
| 法人税等調整額 | 1,866 | 316 |
| 法人税等合計 | 1,970 | 2,389 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -1,693 | 5,404 |