江崎グリコ(2206)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 319,393 | 338,437 |
| 売上原価 | 177,782 | 183,904 |
| 売上総利益 | 141,610 | 154,533 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運送費及び保管費 | 27,912 | 29,983 |
| 販売促進費 | 46,655 | 50,404 |
| 販売促進引当金繰入額 | 1,509 | 1,675 |
| 広告宣伝費 | 10,945 | 12,168 |
| 貸倒引当金繰入額 | -26 | -21 |
| 給料及び手当 | 15,259 | 15,930 |
| 賞与 | 4,508 | 4,870 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 44 | 41 |
| BIP株式給付引当金繰入額 | - | 56 |
| 退職給付費用 | 988 | 898 |
| 福利厚生費 | 4,934 | 5,066 |
| ESOP分配引当金繰入額 | - | 1,366 |
| 減価償却費 | 2,358 | 1,901 |
| その他 | 12,273 | 13,082 |
| 販売費・一般管理費計 | 127,363 | 137,422 |
| 全事業営業利益 | 14,247 | 17,110 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 410 | 380 |
| 受取配当金 | 643 | 1,756 |
| 為替差益 | 1,435 | - |
| 不動産賃貸料 | 181 | 476 |
| その他 | 1,700 | 1,498 |
| 営業外収益計 | 4,370 | 4,112 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 240 | 170 |
| 固定資産除却損 | 234 | 259 |
| 休止固定資産減価償却費 | 114 | 174 |
| 為替差損 | - | 653 |
| その他 | 419 | 736 |
| 営業外費用計 | 1,008 | 1,993 |
| 当期経常利益 | 17,610 | 19,229 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 1,052 | 1,414 |
| 投資有価証券償還益 | 425 | 402 |
| 固定資産売却益 | 11,948 | - |
| その他 | 96 | - |
| 特別利益計 | 13,523 | 1,816 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 15 | 83 |
| その他 | 4 | 0 |
| 特別損失計 | 20 | 83 |
| 税引前当年度純利益 | 31,113 | 20,962 |
| 法人税 | 7,312 | 6,272 |
| 法人税等調整額 | 1,825 | 325 |
| 法人税等合計 | 9,137 | 6,598 |
| 四半期純利益 | 21,975 | 14,364 |
| 内訳 | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 21,068 | 13,903 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 907 | 461 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金(税引後) | 4,397 | -3,925 |
| 為替換算調整勘定(税引後) | 2,604 | -1,736 |
| 退職給付に係る調整額(税引後) | 780 | -930 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 212 | -308 |
| その他の包括利益合計 | 7,993 | -6,901 |
| 包括利益 | 29,969 | 7,462 |
| 内訳 | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 28,488 | 7,411 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 1,480 | 50 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 158,178 | 209,778 |
| 売上原価 | 78,763 | 108,854 |
| 売上総利益 | 79,415 | 100,924 |
| 販売費・一般管理費 | 72,565 | 92,808 |
| 全事業営業利益 | 6,849 | 8,115 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 3,139 | 4,211 |
| 為替差益 | 1,210 | - |
| 不動産賃貸料 | 164 | 468 |
| 関係会社貸倒引当金戻入額 | - | 1,451 |
| その他 | 1,659 | 1,757 |
| 営業外収益計 | 6,174 | 7,888 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 158 | 86 |
| 為替差損 | - | 933 |
| その他 | 398 | 776 |
| 営業外費用計 | 557 | 1,797 |
| 当期経常利益 | 12,466 | 14,206 |
| 特別利益 | ||
| 抱合せ株式消滅差益 | - | 26,769 |
| 投資有価証券売却益 | 1,052 | 1,414 |
| 投資有価証券償還益 | 425 | 402 |
| 固定資産売却益 | 11,948 | - |
| その他 | 100 | - |
| 特別利益計 | 13,527 | 28,585 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 9 | 11 |
| 貸倒引当金繰入額 | 24 | - |
| その他 | 4 | 0 |
| 特別損失計 | 38 | 11 |
| 税引前当年度純利益 | 25,955 | 42,780 |
| 法人税 | 5,581 | 4,047 |
| 法人税等調整額 | 2,664 | -127 |
| 法人税等合計 | 8,246 | 3,920 |
| 四半期純利益 | 17,709 | 38,860 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 連結損益 及び包括利益計算書関係 | ||
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 274 | 621 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 4,471 | 5,094 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運送費及び保管費 | 8,306 | 17,018 |
| 販売促進費 | 32,379 | 36,516 |
| 販売促進引当金繰入額 | 1,509 | 1,675 |
| 広告宣伝費 | 6,241 | 7,947 |
| 給料及び手当 | 8,713 | 10,155 |
| 賞与 | 3,286 | 3,841 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 41 | 41 |
| BIP株式給付引当金繰入額 | - | 56 |
| 退職給付引当金繰入額 | 498 | 631 |
| 福利厚生費 | 3,053 | 3,485 |
| ESOP分配引当金繰入額 | - | 1,366 |
| 減価償却費 | 1,591 | 1,292 |
| 貸倒引当金繰入額 | 2 | -27 |