江崎グリコ(2206)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 315,399 | 319,393 |
| 売上原価 | 178,795 | 177,782 |
| 売上総利益 | 136,603 | 141,610 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運送費及び保管費 | 28,308 | 27,912 |
| 販売促進費 | 45,092 | 48,164 |
| 販売促進引当金繰入額 | 40 | - |
| 広告宣伝費 | 10,547 | 10,945 |
| 貸倒引当金繰入額 | -181 | -26 |
| 給料及び手当 | 15,167 | 15,259 |
| 賞与 | 4,368 | 4,508 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 44 | 44 |
| 退職給付引当金繰入額 | 1,591 | - |
| 退職給付費用 | - | 988 |
| 福利厚生費 | 5,112 | 4,934 |
| 減価償却費 | 2,230 | 2,358 |
| その他 | 12,636 | 12,273 |
| 販売費・一般管理費計 | 124,957 | 127,363 |
| 全事業営業利益 | 11,645 | 14,247 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 286 | 410 |
| 受取配当金 | 830 | 643 |
| 為替差益 | 324 | 1,435 |
| その他 | 1,600 | 1,881 |
| 営業外収益計 | 3,041 | 4,370 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 288 | 240 |
| 固定資産除却損 | 197 | 234 |
| 休止固定資産減価償却費 | 145 | 114 |
| その他 | 516 | 419 |
| 営業外費用計 | 1,147 | 1,008 |
| 当期経常利益 | 13,539 | 17,610 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 104 | 11,948 |
| 投資有価証券売却益 | 1,330 | 1,052 |
| 投資有価証券償還益 | 611 | 425 |
| 保険差益 | 2,141 | - |
| その他 | - | 96 |
| 特別利益計 | 4,187 | 13,523 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 204 | 15 |
| 固定資産廃棄損 | 124 | - |
| その他 | 28 | 4 |
| 特別損失計 | 357 | 20 |
| 税引前当年度純利益 | 17,370 | 31,113 |
| 法人税 | 3,549 | 7,312 |
| 法人税等調整額 | 1,741 | 1,825 |
| 法人税等合計 | 5,291 | 9,137 |
| 少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 12,078 | 21,975 |
| 少数株主持分利益 | 1,044 | 907 |
| 当年度純利益 | 11,033 | 21,068 |
| 少数株主利益 | 1,044 | 907 |
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 12,078 | 21,975 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金(税引後) | 1,432 | 4,397 |
| 繰延ヘッジ損益(税引後) | 41 | - |
| 為替換算調整勘定(税引後) | 3,632 | 2,604 |
| 退職給付に係る調整額(税引後) | - | 780 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | - | 212 |
| その他の包括利益合計 | 5,106 | 7,993 |
| 包括利益 | 17,184 | 29,969 |
| 内訳 | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 15,514 | 28,488 |
| 少数株主に係る包括利益 | 1,670 | 1,480 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 151,124 | 158,178 |
| 売上原価 | 75,579 | 78,763 |
| 売上総利益 | 75,545 | 79,415 |
| 販売費・一般管理費 | 70,913 | 72,565 |
| 全事業営業利益 | 4,631 | 6,849 |
| 営業外収益 | ||
| 為替差益 | 57 | 1,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | 2,801 | 3,139 |
| その他 | 1,716 | 1,824 |
| 営業外収益計 | 4,575 | 6,174 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 213 | 158 |
| その他 | 493 | 398 |
| 営業外費用計 | 706 | 557 |
| 当期経常利益 | 8,500 | 12,466 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 1,330 | 1,052 |
| 投資有価証券償還益 | 611 | 425 |
| 固定資産売却益 | - | 11,948 |
| その他 | 74 | 100 |
| 特別利益計 | 2,016 | 13,527 |
| 特別損失 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 62 | 24 |
| 減損損失 | 75 | 9 |
| 固定資産廃棄損 | 124 | - |
| 関係会社株式評価損 | 49 | - |
| その他 | 21 | 4 |
| 特別損失計 | 332 | 38 |
| 税引前当年度純利益 | 10,184 | 25,955 |
| 法人税 | 1,977 | 5,581 |
| 法人税等調整額 | 621 | 2,664 |
| 法人税等合計 | 2,599 | 8,246 |
| 当年度純利益 | 7,585 | 17,709 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 連結損益 及び包括利益計算書関係 | ||
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 36 | 274 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 4,354 | 4,471 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運送費及び保管費 | 8,145 | 8,306 |
| 販売促進費 | 32,758 | 33,888 |
| 販売促進引当金繰入額 | 40 | - |
| 広告宣伝費 | 6,766 | 6,241 |
| 給料及び手当 | 8,352 | 8,713 |
| 賞与 | 2,947 | 3,286 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 37 | 41 |
| 退職給付引当金繰入額 | 977 | 498 |
| 福利厚生費 | 3,006 | 3,053 |
| 減価償却費 | 1,462 | 1,591 |
| 貸倒引当金繰入額 | -182 | 2 |