有価証券報告書-第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/28 9:03
【資料】
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【項目】
156項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2018年3月31日)
当連結会計年度
(2019年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金167 百万円132 百万円
貸倒引当金224167
繰延ヘッジ損益100
固定資産に係る未実現利益調整額183185
退職給付に係る負債189184
税務上の繰越欠損金5678
その他484496
繰延税金資産小計1,3171,246
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額-△78
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額-△237
評価性引当額小計△270△316
繰延税金資産合計1,046929
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金△312△311
退職給付に係る資産△1△6
その他有価証券評価差額金△742△500
その他△5△10
繰延税金負債合計△1,061△829
繰延税金資産の純額346307
繰延税金負債の純額△361△207

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、
当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。