有価証券報告書-第37期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/29 13:21
【資料】
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【項目】
108項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成27年3月31日)
当連結会計年度
(平成28年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金38,143千円37,942千円
役員退職慰労引当金等193,310190,915
減損損失49,68744,929
繰延ヘッジ損益1,122
繰越欠損金222,972147,268
その他110,819138,890
繰延税金資産小計614,934561,070
評価性引当額△379,021△437,298
繰延税金資産合計235,912123,772
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△53,335△36,756
繰延ヘッジ損益△1,304
繰延税金負債合計△54,640△36,756
繰延税金資産の純額181,27287,015

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度
(平成27年3月31日)
当連結会計年度
(平成28年3月31日)
流動資産-繰延税金資産126,479千円95,100千円
固定資産-繰延税金資産54,79227,693
固定負債-繰延税金負債△35,778


2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成27年3月31日)
当連結会計年度
(平成28年3月31日)
法定実効税率34.8%32.2%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.50.5
受取配当等永久に益金に算入されない項目△0.1△0.1
住民税均等割等8.011.2
税率変更による期末繰延資産の減額修正2.90.6
のれん償却額3.020.8
連結子会社との税率差異0.41.7
評価性引当額の増減△3.3△11.5
その他0.02.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率46.257.7

3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に国会で成立したことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成28年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の31.5%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年4月1日から平成30年3月31日までのものは30.1%、平成30年4月1日以後のものについては29.9%にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が2,163千円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額(借方)が4,182千円、その他有価証券評価差額金が1,966千円、繰延ヘッジ損益が52千円それぞれ増加しております。