セーレン(3569)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月8日 10:02
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第142期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 8,264 | 8,187 |
| 受取手形及び売掛金 | 20,390 | 22,702 |
| 有価証券 | 91 | - |
| 商品及び製品 | 7,934 | 8,501 |
| 仕掛品 | 1,849 | 2,685 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,200 | 3,785 |
| 繰延税金資産 | 822 | 962 |
| その他の流動資産 | 1,618 | 1,597 |
| 貸倒引当金(貸方) | -9 | -9 |
| 流動資産計 | 44,161 | 48,413 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物・構築物 | 42,723 | 45,559 |
| 減価償却累計額 | -21,566 | -23,124 |
| 建物・構築物(純額) | 21,157 | 22,435 |
| 機械・運搬具 | 62,010 | 66,379 |
| 減価償却累計額 | -52,964 | -56,479 |
| 機械・運搬具(純額) | 9,045 | 9,899 |
| 工具器具・備品 | 3,428 | 3,745 |
| 減価償却累計額 | -3,081 | -3,296 |
| 工具器具・備品(純額) | 346 | 448 |
| 土地 | 9,626 | 9,721 |
| リース賃借資産 | 81 | 82 |
| 減価償却累計額 | -50 | -64 |
| リース賃借資産(純額) | 31 | 18 |
| 建設仮勘定 | 1,188 | 2,149 |
| 有形固定資産合計 | 41,395 | 44,672 |
| 無形固定資産 | 1,682 | 2,089 |
| 投資その他の資産 | | |
| 有価証券 | 4,397 | 4,662 |
| 繰延税金資産 | 1,860 | 1,469 |
| その他の投資等 | 849 | 836 |
| 貸倒引当金(貸方) | -25 | -25 |
| 投資その他の資産合計 | 7,082 | 6,942 |
| 固定資産計 | 50,159 | 53,704 |
| 資産の部合計 | 94,321 | 102,117 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 12,318 | 14,781 |
| 借入金 | 7,258 | 5,764 |
| 未払金 | 1,440 | 1,178 |
| 未払法人税等 | 381 | 789 |
| 未払消費税等 | 231 | 152 |
| 賞与引当金 | 1,015 | 1,115 |
| その他の流動負債 | 2,217 | 2,092 |
| 流動負債計 | 24,862 | 25,874 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 11,758 | 10,929 |
| 繰延税金負債 | 651 | 1,026 |
| 役員退職慰労引当金 | 174 | 161 |
| 退職給付引当金 | 5,515 | - |
| 退職給付に係る負債 | - | 5,465 |
| その他の固定負債 | 597 | 554 |
| 固定負債計 | 18,696 | 18,137 |
| 負債の部合計 | 43,559 | 44,012 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 17,520 | 17,520 |
| 資本剰余金 | 16,838 | 16,799 |
| 利益剰余金 | 21,207 | 24,517 |
| 自己株式 | -4,147 | -3,928 |
| 株主資本合計 | 51,418 | 54,909 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 690 | 867 |
| 為替換算調整勘定 | -1,909 | 1,859 |
| 退職給付に係る調整累計額 | - | 4 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,219 | 2,731 |
| 少数株主持分 | 563 | 464 |
| 純資産の部合計 | 50,762 | 58,105 |
| 負債・純資産合計 | 94,321 | 102,117 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 340 | 389 |
| 受取手形 | 1,869 | 1,217 |
| 売掛金 | 11,203 | 12,565 |
| 商品及び製品 | 3,538 | 4,052 |
| 仕掛品 | 257 | 244 |
| 原材料及び貯蔵品 | 650 | 700 |
| 前払費用 | 25 | 28 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,890 | 652 |
| 繰延税金資産 | 493 | 532 |
| その他の流動資産 | 780 | 584 |
| 貸倒引当金(貸方) | -4 | -4 |
| 流動資産計 | 21,044 | 20,964 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び附属設備 | 13,241 | 12,830 |
| 構築物 | 524 | 481 |
| 機械及び装置 | 1,994 | 1,861 |
| 車両及び運搬具 | 15 | 15 |
| 工具器具・備品 | 185 | 224 |
| 土地 | 5,732 | 5,732 |
| リース賃借資産 | 15 | 8 |
| 建設仮勘定 | 910 | 760 |
| 有形固定資産合計 | 22,619 | 21,914 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 271 | 358 |
| その他の無形固定資産 | 22 | 19 |
| 無形固定資産合計 | 293 | 378 |
| 投資その他の資産 | | |
| 有価証券 | 4,121 | 4,376 |
| 関係会社株式 | 21,617 | 23,303 |
| 出資金 | 12 | 12 |
| 関係会社出資金 | 1,815 | 1,815 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 700 |
| 長期前払費用 | 39 | 19 |
| 繰延税金資産 | 1,575 | 1,393 |
| その他の投資等 | 516 | 517 |
| 貸倒引当金(貸方) | -14 | -15 |
| 投資その他の資産合計 | 29,682 | 32,121 |
| 固定資産計 | 52,596 | 54,414 |
| 資産の部合計 | 73,640 | 75,379 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 973 | 3,526 |
| 買掛金 | 7,299 | 6,702 |
| 借入金 | 9,522 | 8,358 |
| 未払金 | 1,461 | 1,034 |
| 未払費用 | 583 | 613 |
| 未払法人税等 | 78 | 505 |
| 未払消費税等 | 140 | 68 |
| 賞与引当金 | 715 | 804 |
| その他の流動負債 | 127 | 108 |
| 流動負債計 | 20,901 | 21,721 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 11,758 | 10,929 |
| 役員退職慰労引当金 | 170 | 160 |
| 退職給付引当金 | 4,703 | 4,687 |
| その他の固定負債 | 232 | 222 |
| 固定負債計 | 16,864 | 16,000 |
| 負債の部合計 | 37,765 | 37,722 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 17,520 | 17,520 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 10,834 | 10,834 |
| その他資本剰余金 | 6,001 | 5,866 |
| 資本剰余金合計 | 16,836 | 16,701 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 830 | 830 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 4,188 | 5,412 |
| 利益剰余金合計 | 5,019 | 6,243 |
| 自己株式 | -4,147 | -3,635 |
| 株主資本合計 | 35,228 | 36,830 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 646 | 826 |
| その他の包括利益累計額合計 | 646 | 826 |
| 純資産の部合計 | 35,874 | 37,657 |
| 負債・純資産合計 | 73,640 | 75,379 |