有価証券報告書-第132期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/28 12:59
【資料】
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【項目】
131項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
(繰延税金資産)
貸倒引当金351百万円600百万円
賞与引当金124百万円122百万円
その他流動資産276百万円289百万円
退職給付に係る負債209百万円205百万円
役員退職慰労引当金58百万円80百万円
固定資産評価損217百万円210百万円
その他固定資産624百万円614百万円
繰越欠損金326百万円346百万円
繰延税金資産小計2,188百万円2,470百万円
評価性引当額△1,953百万円△2,237百万円
繰延税金資産合計235百万円232百万円
(繰延税金負債)
固定資産圧縮積立金△7百万円△7百万円
その他有価証券評価差額金△1,110百万円△1,113百万円
その他固定負債△1百万円-百万円
繰延税金負債合計△1,120百万円△1,121百万円
繰延税金資産(負債)の純額△884百万円△888百万円

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
流動資産-繰延税金資産21百万円23百万円
固定資産-繰延税金資産214百万円209百万円
流動負債-繰延税金負債-百万円-百万円
固定負債-繰延税金負債△1,120百万円1,121百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
法定実効税率31.0%31.0%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目2.5%3.0%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.2%△0.7%
住民税均等割等1.5%2.0%
評価性引当額の変動0.3%24.2%
その他6.6%△10.6%
税効果会計適用後の法人税等の負担率41.7%48.9%