MRK HD(9980)の損益計算書
- 【提出】
- 2019年6月28日 15:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 14,916,470 | 18,540,370 |
| 売上原価 | 7,182,356 | 9,328,124 |
| 売上総利益 | 7,734,114 | 9,212,246 |
| 返品調整引当金戻入額 | 14,000 | 13,000 |
| 返品調整引当金繰入額 | 13,000 | 11,000 |
| 差引売上総利益 | 7,735,114 | 9,214,246 |
| 販売費及び一般管理費 | 6,834,891 | 8,832,731 |
| 全事業営業利益 | 900,223 | 381,514 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,241 | 4,596 |
| 受取配当金 | 9,819 | 16,012 |
| 受取手数料 | 25,007 | 97,374 |
| 業務受託料 | 24,000 | 12,000 |
| 債務勘定整理益 | 376 | 20,110 |
| その他 | 17,027 | 28,899 |
| 営業外収益計 | 77,472 | 178,993 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 696 | 3,484 |
| 株式交付費 | 32,323 | - |
| 株主優待引当金繰入額 | 77,177 | 117,330 |
| 株主優待費用 | 94,808 | 161,267 |
| その他 | 1,508 | 5,630 |
| 営業外費用計 | 206,514 | 287,712 |
| 当期経常利益 | 771,180 | 272,794 |
| 特別利益 | ||
| 退職給付制度改定益 | 341,077 | - |
| その他 | 9,731 | - |
| 特別利益計 | 350,808 | - |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | - | 877,537 |
| 固定資産除却損 | 3,129 | 6,886 |
| 減損損失 | 3,793 | 354,574 |
| その他 | 3,672 | 27,163 |
| 特別損失計 | 10,595 | 1,266,161 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 1,111,393 | -993,367 |
| 法人税 | 268,634 | 262,107 |
| 過年度法人税等 | - | 84,497 |
| 法人税等調整額 | -685,720 | 87,137 |
| 法人税等合計 | -417,085 | 433,742 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 1,528,479 | -1,427,109 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 1,528,479 | -1,427,109 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 14,622,893 | 8,460,711 |
| 売上原価 | 7,022,838 | 3,899,768 |
| 売上総利益 | 7,600,054 | 4,560,942 |
| 返品調整引当金戻入額 | 14,000 | 13,000 |
| 返品調整引当金繰入額 | 13,000 | 11,000 |
| 差引売上総利益 | 7,601,054 | 4,562,942 |
| 販売費及び一般管理費 | 6,723,205 | 4,735,738 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 877,849 | -172,796 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,617 | 15,072 |
| 受取配当金 | 9,819 | 16,012 |
| 賃貸料収入 | 1,200 | 42,540 |
| 受取手数料 | 25,007 | 82,347 |
| 業務受託料 | 24,000 | 12,000 |
| その他 | 15,353 | 25,975 |
| 営業外収益計 | 76,997 | 193,948 |
| 営業外費用 | ||
| 株式交付費 | 32,323 | - |
| 株主優待引当金繰入額 | 77,177 | 117,330 |
| 株主優待費用 | 94,808 | 161,267 |
| その他 | 1,909 | 22,389 |
| 営業外費用計 | 206,219 | 300,987 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 748,627 | -279,835 |
| 特別利益 | ||
| 退職給付制度改定益 | 341,077 | - |
| その他 | 9,731 | - |
| 特別利益計 | 350,808 | - |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | - | 1,222,926 |
| 固定資産除却損 | 3,129 | 6,620 |
| 減損損失 | 3,793 | 36,310 |
| その他 | 3,678 | 1,859 |
| 特別損失計 | 10,601 | 1,267,716 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 1,088,835 | -1,547,552 |
| 法人税 | 268,586 | 59,678 |
| 過年度法人税等 | - | 84,497 |
| 法人税等調整額 | -685,720 | 63,980 |
| 法人税等合計 | -417,134 | 208,157 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 1,505,969 | -1,755,709 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 81,634 | 276,673 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び賞与 | 2,253,982 | 2,491,225 |
| 賞与引当金繰入額 | 23,386 | 101,800 |
| 退職給付費用 | 89,046 | 66,744 |
| 不動産賃借料 | 974,248 | 1,124,565 |
| 貸倒引当金繰入額 | 39,953 | 49,599 |
| 広告宣伝費 | 507,572 | 935,808 |
| 販売促進費 | 276,604 | 422,918 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 16,918 | 21,677 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び賞与 | 2,237,035 | 1,284,358 |
| 賞与引当金繰入額 | 20,886 | 40,995 |
| 退職給付費用 | 88,737 | 36,315 |
| 不動産賃借料 | 965,526 | 860,425 |
| 減価償却費 | 144,151 | 158,186 |
| 貸倒引当金繰入額 | 39,953 | -4,684 |
| 販売促進費 | 273,237 | 152,078 |