有価証券報告書-第57期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月24日 13:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 14,948 | 17,831 |
受取手形・完成工事未収入金等 | 3,969 | 6,630 |
未成工事支出金 | 6,343 | 11,893 |
販売用不動産 | 56,103 | 55,429 |
商品及び製品 | 977 | 1,020 |
仕掛品 | 42 | 48 |
原材料及び貯蔵品 | 172 | 150 |
関係会社預け金 | 66,000 | 85,000 |
繰延税金資産 | 3,383 | 2,925 |
その他 | 2,909 | 3,034 |
貸倒引当金 | -13 | -11 |
流動資産計 | 154,836 | 183,954 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 15,637 | 15,165 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,533 | 2,337 |
土地 | 20,962 | 20,736 |
リース資産(純額) | 167 | 85 |
建設仮勘定 | 484 | 102 |
その他(純額) | 501 | 453 |
有形固定資産合計 | 40,286 | 38,881 |
無形固定資産 | 3,839 | 3,513 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 8,312 | 8,398 |
長期貸付金 | 2,577 | 2,176 |
前払年金費用 | 8,568 | - |
退職給付に係る資産 | - | 2,839 |
繰延税金資産 | 225 | 2,944 |
その他 | 3,630 | 3,566 |
貸倒引当金 | -489 | -413 |
投資その他の資産合計 | 22,824 | 19,511 |
固定資産計 | 66,950 | 61,906 |
資産の部合計 | 221,786 | 245,861 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形・工事未払金等 | 36,696 | 43,813 |
短期借入金 | - | 94 |
リース債務 | 94 | 35 |
未払法人税等 | 3,484 | 3,586 |
未成工事受入金 | 19,565 | 31,608 |
賞与引当金 | 2,623 | 2,911 |
完成工事補償引当金 | 1,614 | 1,393 |
売上割戻引当金 | 6 | 6 |
その他 | 12,521 | 14,503 |
流動負債計 | 76,607 | 97,953 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,074 | 824 |
リース債務 | 77 | 52 |
繰延税金負債 | 217 | - |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,841 | 1,804 |
退職給付引当金 | 5,801 | - |
退職給付に係る負債 | - | 7,517 |
資産除去債務 | 573 | 637 |
その他 | 8,053 | 7,990 |
固定負債計 | 17,639 | 18,827 |
負債の部合計 | 94,246 | 116,780 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 28,375 | 28,375 |
資本剰余金 | 31,984 | 31,985 |
利益剰余金 | 73,338 | 79,627 |
自己株式 | -293 | -314 |
株主資本合計 | 133,405 | 139,674 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 470 | 348 |
土地再評価差額金 | -6,533 | -6,416 |
為替換算調整勘定 | 10 | 14 |
退職給付に係る調整累計額 | - | -4,735 |
その他の包括利益累計額合計 | -6,052 | -10,789 |
少数株主持分 | 187 | 195 |
純資産の部合計 | 127,540 | 129,080 |
負債・純資産合計 | 221,786 | 245,861 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
分譲用建物 | 8,543 | 9,676 |
分譲用土地 | 45,168 | 43,770 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 13,932 | 13,553 |
構築物(純額) | 648 | 623 |
機械及び装置(純額) | 2,490 | 2,287 |
車両運搬具(純額) | 31 | 39 |
工具 | 444 | 399 |
土地 | 20,285 | 20,059 |
リース資産(純額) | 59 | 4 |
建設仮勘定 | 469 | 97 |
有形固定資産合計 | 38,361 | 37,066 |
無形固定資産 | | |
施設利用権 | 101 | 96 |
ソフトウエア | 3,660 | 3,330 |
無形固定資産合計 | 3,761 | 3,426 |
投資その他の資産 | | |
従業員長期貸付金 | 429 | 304 |
固定資産計 | 57,576 | 56,065 |
資産の部合計 | 200,019 | 222,996 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 135 | 31 |
工事未払金 | 13,961 | 13,899 |
買掛金 | 20,721 | 24,029 |
リース債務 | 57 | 2 |
未払金 | 4,294 | 5,719 |
未払費用 | 1,523 | 1,785 |
未払法人税等 | 3,178 | 2,953 |
未払消費税等 | 1,705 | 1,593 |
未成工事受入金 | 16,801 | 25,647 |
預り金 | 5,050 | 9,855 |
賞与引当金 | 2,219 | 2,446 |
完成工事補償引当金 | 1,543 | 1,298 |
売上割戻引当金 | 10 | 10 |
流動負債計 | 71,203 | 89,272 |
固定負債 | | |
リース債務 | 4 | 2 |
繰延税金負債 | 217 | - |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,841 | 1,804 |
退職給付引当金 | 5,409 | 5,857 |
長期預り金 | 4,759 | 4,630 |
資産除去債務 | 471 | 524 |
その他 | 2 | 2 |
固定負債計 | 12,707 | 12,822 |
負債の部合計 | 83,910 | 102,094 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 28,375 | 28,375 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 31,953 | 31,953 |
その他資本剰余金 | 28 | 28 |
資本剰余金合計 | 31,981 | 31,982 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 4,188 | 4,188 |
その他利益剰余金 | | |
配当積立金 | 4,400 | 4,400 |
別途積立金 | 42,000 | 42,000 |
繰越利益剰余金 | 11,504 | 16,328 |
利益剰余金合計 | 62,092 | 66,916 |
自己株式 | -286 | -306 |
株主資本合計 | 122,163 | 126,968 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 478 | 350 |
土地再評価差額金 | -6,533 | -6,416 |
その他の包括利益累計額合計 | -6,054 | -6,066 |
純資産の部合計 | 116,108 | 120,901 |
負債・純資産合計 | 200,019 | 222,996 |
注記等(連結)
(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -52,164 | -53,920 |
注記等(個別)
(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -50,791 | -52,437 |