有価証券報告書-第150期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/29 9:02
【資料】
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【項目】
127項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
(繰延税金資産)
投資有価証券等評価損5,358百万円5,380百万円
未払賞与1,1421,143
退職給付引当金2,5842,605
その他2,2752,113
繰延税金資産小計11,36111,242
評価性引当額△5,832△5,660
繰延税金資産合計5,5295,582
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金△9,817△12,016
固定資産圧縮積立金△2,110△1,987
その他△40△17
繰延税金負債合計△11,967△14,021
繰延税金資産の純額△6,438△8,439

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
法定実効税率30.7%30.7%
(調整)
税額控除△3.2△3.0
交際費等永久に損金に算入
されない項目
3.84.5
受取配当金等永久に益金に
算入されない項目
△8.1△12.1
住民税均等割1.82.3
評価性引当額0.3△2.6
その他0.10.4
税効果会計適用後の法人税等の
負担率
25.420.2

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