訂正有価証券報告書-第99期(平成29年4月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
---|---|---|
売上高 | 115,802 | 159,518 |
売上原価 | 98,885 | 133,292 |
売上総利益 | 16,916 | 26,226 |
販売費及び一般管理費 | 20,820 | 19,948 |
営業利益又は営業損失(△) | -3,904 | 6,278 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 83 | 47 |
受取配当金 | 116 | 255 |
為替差益 | - | 1,585 |
投資事業組合運用益 | 52 | 10 |
その他 | 207 | 148 |
営業外収益計 | 459 | 2,047 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 470 | 576 |
持分法による投資損失 | 25 | 38 |
為替差損 | 656 | - |
その他 | 318 | 131 |
営業外費用計 | 1,470 | 747 |
経常利益又は経常損失(△) | -4,914 | 7,578 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 118 | 26 |
投資有価証券売却益 | - | 215 |
退職給付制度改定益 | 30 | - |
国庫補助金 | 140 | 44 |
特別利益計 | 289 | 286 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 437 | 80 |
投資有価証券評価損 | 588 | - |
減損損失 | 249 | 191 |
補助金返還損 | 229 | - |
工場閉鎖損失 | - | 145 |
社名変更費用 | - | 124 |
特別損失計 | 1,505 | 542 |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -6,130 | 7,323 |
法人税 | 1,160 | 2,049 |
法人税等調整額 | 138 | -1,455 |
法人税等合計 | 1,299 | 594 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | -7,430 | 6,728 |
非支配株主に帰属する当期純損失(△) | -21 | -5 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | -7,408 | 6,734 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
---|---|---|
売上高 | 68,993 | 111,530 |
売上原価 | 59,316 | 97,444 |
売上総利益 | 9,676 | 14,085 |
販売費及び一般管理費 | 10,992 | 9,875 |
営業利益又は営業損失(△) | -1,315 | 4,210 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 905 | 390 |
固定資産賃貸料 | 1,352 | 1,216 |
為替差益 | - | 1,856 |
その他 | 117 | 39 |
営業外収益計 | 2,375 | 3,502 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 75 | 88 |
固定資産賃貸費用 | 750 | 937 |
為替差損 | 891 | - |
その他 | 35 | 47 |
営業外費用計 | 1,752 | 1,074 |
経常利益又は経常損失(△) | -692 | 6,639 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | - | 0 |
投資有価証券売却益 | - | 215 |
関係会社株式売却益 | 76 | - |
退職給付制度改定益 | 19 | - |
関係会社貸倒引当金戻入額 | 1,433 | - |
特別利益計 | 1,529 | 216 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 176 | 20 |
投資有価証券評価損 | 588 | - |
関係会社株式評価損 | 401 | - |
減損損失 | 23 | - |
社名変更費用 | - | 124 |
関係会社貸倒引当金繰入額 | - | 202 |
特別損失計 | 1,190 | 347 |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -353 | 6,507 |
法人税 | 72 | 705 |
法人税等調整額 | 1,381 | 318 |
法人税等合計 | 1,453 | 1,023 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | -1,807 | 5,483 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
前期末たな卸簿価切下額(戻入額) | -986 | -689 |
当期末たな卸簿価切下額 | 620 | 1,132 |
相殺後の金額 | -365 | 442 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
荷造及び発送費 | 1,944 | 2,499 |
役員賞与引当金繰入額 | 57 | 48 |
給与 | 4,896 | 5,022 |
賞与引当金繰入額 | 399 | 714 |
退職給付費用 | 133 | 77 |
役員株式給付引当金繰入額 | 101 | 45 |
研究開発費 | 2,422 | 2,387 |
貸倒引当金繰入額 | 10 | 26 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 2,422 | 2,387 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
荷造及び発送費 | 856 | 1,273 |
役員賞与引当金繰入額 | 57 | 48 |
給与 | 1,650 | 1,278 |
賞与引当金繰入額 | 277 | 473 |
退職給付費用 | 83 | 48 |
役員株式給付引当金繰入額 | 95 | 45 |
研究開発費 | 2,371 | 2,323 |
販売手数料 | 1,375 | 1,110 |
減価償却費 | 746 | 329 |
貸倒引当金繰入額 | 5 | -9 |