有価証券報告書-第111期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/26 14:51
【資料】
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【項目】
168項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2018年12月31日)
当事業年度
(2019年12月31日)
繰延税金資産
固定資産減損処理12,294百万円16,572百万円
有価証券評価減13,94911,798
貸倒引当金1,6321,167
減価償却費9851,162
たな卸資産724953
未確定債務365605
修繕引当金219505
繰越欠損金792483
賞与引当金461441
未払事業税129294
繰延ヘッジ損益355191
ゴルフ会員権評価減210177
事業構造改善引当金748147
その他3,5832,566
繰延税金資産小計36,44537,061
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額--
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額-△31,911
評価性引当額小計△30,891△31,911
繰延税金資産合計5,5545,150
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△2,022△3,140
時価評価による簿価修正額△2,340△2,340
前払年金費用-△447
固定資産圧縮積立金△208△214
繰延ヘッジ損益△355△191
その他△425△351
繰延税金負債合計△5,350△6,684
繰延税金資産(負債)の純額204△1,533

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2018年12月31日)
当事業年度
(2019年12月31日)
法定実効税率30.9%30.6%
(調整)
受取配当金等永久に益金不算入のもの△11.2△17.4
試験研究費等税額控除△3.7△4.1
外国税額控除△1.5△0.5
回収可能性の見直しによる影響2.92.2
外国税額2.00.9
交際費等永久に損金不算入のもの0.20.1
住民税均等割0.20.1
その他△1.0△0.6
税効果会計適用後の法人税等の負担率18.911.3