有価証券報告書-第135期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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売上高 | 2,376,697 | 2,101,764 |
売上原価 | 1,727,803 | 1,404,801 |
売上総利益 | 648,894 | 696,963 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運送費及び保管費 | 46,779 | 41,502 |
広告宣伝費及び販売促進費 | 49,463 | 48,493 |
給料及び手当 | 138,352 | 147,226 |
減価償却費 | 15,088 | 13,628 |
研究費 | 145,032 | 152,888 |
その他 | 126,834 | 128,780 |
販売費・一般管理費計 | 521,548 | 532,517 |
全事業営業利益 | 127,346 | 164,446 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 2,604 | 3,179 |
受取配当金 | 11,537 | 6,142 |
持分法による投資利益 | 23,931 | 20,240 |
為替差益 | 9,957 | - |
雑収入 | 9,986 | 8,690 |
営業外収益計 | 58,015 | 38,251 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 8,504 | 7,690 |
社債利息 | 4,898 | 4,222 |
コマーシャル・ペーパー利息 | 81 | 64 |
為替差損 | - | 8,518 |
休止設備費用 | 3,296 | 3,209 |
雑損失 | 11,168 | 7,777 |
営業外費用計 | 27,947 | 31,480 |
当期経常利益 | 157,414 | 171,217 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 4,090 | 15,831 |
固定資産売却益 | 16,241 | - |
受取補償金 | 2,700 | - |
受取損害賠償金 | 1,711 | - |
特別利益計 | 24,742 | 15,831 |
特別損失 | ||
減損損失 | 33,258 | 24,688 |
事業構造改善費用 | 32,196 | 4,791 |
特別損失計 | 65,454 | 29,479 |
税引前当年度純利益 | 116,702 | 157,569 |
法人税 | 37,772 | 67,640 |
法人税等調整額 | 7,826 | -22,469 |
法人税等合計 | 45,598 | 45,171 |
四半期純利益 | 71,104 | 112,398 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 18,912 | 30,947 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 52,192 | 81,451 |
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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売上高 | 900,723 | 735,261 |
売上原価 | 733,237 | 567,661 |
売上総利益 | 167,486 | 167,601 |
販売費及び一般管理費 | 127,377 | 124,451 |
全事業営業利益 | 40,109 | 43,150 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 58,550 | 60,518 |
為替差益 | 10,663 | - |
雑収入 | 4,339 | 5,377 |
営業外収益計 | 73,553 | 65,895 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 9,842 | 8,637 |
為替差損 | - | 5,027 |
休止設備費用 | 1,933 | 2,839 |
雑損失 | 5,125 | 4,018 |
営業外費用計 | 16,900 | 20,521 |
当期経常利益 | 96,762 | 88,524 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 3,828 | 9,724 |
受取補償金 | 2,700 | - |
特別利益計 | 6,528 | 9,724 |
特別損失 | ||
関連事業損失 | 37,695 | 51,597 |
有形固定資産除却損 | 14,165 | 2,743 |
減損損失 | 8,869 | 1,176 |
特別損失計 | 60,729 | 55,516 |
税引前当年度純利益 | 42,561 | 42,733 |
法人税 | 3,566 | 2,595 |
法人税等調整額 | 2,551 | 2,659 |
法人税等合計 | 6,117 | 5,253 |
四半期純利益 | 36,444 | 37,479 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 7,724 | 8,453 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 147,919 | 155,771 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運送費及び保管費 | 19,988 | 19,681 |
従業員給料 | 17,375 | 18,125 |
賞与引当金繰入額 | 3,514 | 4,148 |
減価償却費 | 2,723 | 3,176 |
研究費 | 51,045 | 44,717 |
退職給付費用 | -681 | -2,378 |