有価証券報告書-第96期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/26 11:16
【資料】
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【項目】
122項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
繰延税金資産(流動)
賞与に関する未払費用161百万円173百万円
たな卸資産評価損10597
その他4547
(繰延税金資産小計)(311)(317)
評価性引当額△311△317
繰延税金資産純額(流動)--
繰延税金資産(固定)
退職給付引当金468415
有価証券評価損81412
繰越欠損金1,3491,191
その他335386
(繰延税金資産小計)(2,232)(2,403)
評価性引当額△2,232△2,403
(繰延税金資産計)(-)(-)
繰延税金負債(固定)
土地圧縮積立金△189△189
退職給付信託設定益△62△62
その他有価証券評価差額金△168△294
(繰延税金負債計)(△419)(△545)
繰延税金資産純額(固定)△419△545

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率32.8%30.7%
(調整)
永久に損金又は益金に算入されない項目△0.611.4
住民税均等割3.0△16.5
評価性引当額△24.1△105.5
試験研究費税額控除-12.1
税率変更による期末繰延税金資産・負債の修正△1.4-
その他△2.16.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率7.6△61.5

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