有価証券報告書-第128期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 84,758 | 89,919 |
売上原価 | 53,937 | 57,118 |
売上総利益 | 30,821 | 32,800 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運搬費 | 1,405 | 1,415 |
役員報酬 | 539 | 590 |
従業員給料 | 5,883 | 5,934 |
賞与 | 1,519 | 1,760 |
賞与引当金繰入額 | 1,430 | 1,387 |
退職給付費用 | 766 | 706 |
減価償却費 | 800 | 646 |
その他 | 7,064 | 7,212 |
販売費及び一般管理費合計 | 19,409 | 19,654 |
営業利益 | 11,411 | 13,146 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 133 | 161 |
受取配当金 | 264 | 304 |
受取賃貸料 | 301 | 322 |
受取技術料 | 318 | 286 |
持分法による投資利益 | 679 | 624 |
為替差益 | - | 234 |
その他 | 301 | 456 |
営業外収益合計 | 1,998 | 2,391 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 102 | 77 |
たな卸資産廃棄損 | 31 | 25 |
為替差損 | 199 | - |
支払補償費 | 11 | 9 |
その他 | 164 | 245 |
営業外費用合計 | 509 | 358 |
経常利益 | 12,901 | 15,179 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 34 | 56 |
段階取得に係る差益 | - | 66 |
投資有価証券売却益 | 0 | 519 |
関係会社株式売却益 | 85 | - |
災害損失引当金戻入益 | 20 | - |
特別利益合計 | 140 | 641 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 36 | 25 |
固定資産除却損 | 45 | 173 |
投資有価証券売却損 | 234 | - |
投資有価証券評価損 | 8 | - |
デリバティブ損失 | 80 | - |
災害による損失 | 63 | - |
持分変動損失 | 108 | - |
建物等除却損失引当金繰入額 | - | 255 |
その他 | 12 | 4 |
特別損失合計 | 589 | 459 |
税引前当期純利益 | 12,452 | 15,361 |
法人税 | 4,357 | 5,260 |
法人税等調整額 | 587 | -13 |
法人税等合計 | 4,945 | 5,246 |
少数株主損益調整前当期純利益 | 7,507 | 10,115 |
少数株主利益 | 1,193 | 1,651 |
当期純利益 | 6,314 | 8,463 |
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | ||
薬品売上高 | ||
製品売上高 | 18,728 | 19,082 |
商品売上高 | 5,194 | 5,250 |
薬品売上高 合計 | 23,923 | 24,332 |
商品売上高 | 5,194 | 5,250 |
製品売上高 | 18,728 | 19,082 |
加工料収入 | 10,797 | 9,979 |
装置売上高 | 3,154 | 4,795 |
売上高合計 | 37,874 | 39,107 |
売上原価 | ||
薬品売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 487 | 505 |
商品期首たな卸高 | 56 | 61 |
当期製品仕入高 | 1,749 | 1,702 |
当期商品仕入高 | 4,498 | 4,545 |
当期製品製造原価 | 6,542 | 6,603 |
合計 | 13,334 | 13,417 |
他勘定振替高(薬品) | 88 | 63 |
製品期末たな卸高 | 505 | 457 |
商品期末たな卸高 | 61 | 36 |
薬品売上原価 合計 | 12,678 | 12,860 |
加工原価 | 7,518 | 6,917 |
装置売上原価 | ||
装置期首たな卸高 | 65 | 79 |
当期装置仕入高 | 1,997 | 3,419 |
当期装置製造原価 | 392 | 523 |
合計 | 2,455 | 4,022 |
他勘定振替高(装置) | 9 | 3 |
期末装置たな卸高 | 79 | 91 |
装置売上原価 合計 | 2,365 | 3,928 |
売上原価合計 | 22,563 | 23,706 |
商品期首たな卸高 | 56 | 61 |
当期商品仕入高 | 4,498 | 4,545 |
商品期末たな卸高 | 61 | 36 |
売上総利益 | 15,311 | 15,401 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運搬費 | 794 | 771 |
役員報酬 | 205 | 211 |
従業員給料 | 2,246 | 2,316 |
賞与 | 697 | 796 |
賞与引当金繰入額 | 846 | 820 |
退職給付費用 | 451 | 440 |
役員賞与引当金繰入額 | 60 | 66 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 28 | 29 |
法定福利費 | 601 | 624 |
福利厚生費 | 279 | 276 |
交際費 | 132 | 131 |
旅費及び交通費 | 320 | 338 |
通信費 | 62 | 63 |
租税公課 | 168 | 156 |
減価償却費 | 290 | 229 |
賃借料 | 305 | 299 |
貸倒引当金繰入額 | 4 | 3 |
その他 | 1,226 | 1,118 |
技術研究費 | 1,612 | 1,508 |
販売費及び一般管理費合計 | 10,334 | 10,205 |
営業利益 | 4,977 | 5,196 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 40 | 43 |
受取配当金 | 973 | 1,626 |
受取賃貸料 | 335 | 365 |
受取技術料 | 585 | 704 |
為替差益 | - | 55 |
その他 | 112 | 145 |
営業外収益合計 | 2,047 | 2,941 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 45 | 26 |
たな卸資産廃棄損 | 0 | 3 |
支払補償費 | 11 | 9 |
為替差損 | 10 | - |
貸倒引当金繰入額 | 40 | 9 |
その他 | 53 | 79 |
営業外費用合計 | 162 | 129 |
経常利益 | 6,861 | 8,008 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 0 | 0 |
投資有価証券売却益 | 0 | 277 |
関係会社株式売却益 | 32 | - |
特別利益合計 | 33 | 277 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 0 | 25 |
固定資産除却損 | 24 | 80 |
投資有価証券売却損 | 234 | - |
関係会社株式売却損 | 62 | - |
投資有価証券評価損 | 6 | - |
建物等除却損失引当金繰入額 | - | 220 |
災害による損失 | 62 | - |
その他 | 5 | 1 |
特別損失合計 | 396 | 327 |
税引前当期純利益 | 6,498 | 7,958 |
法人税 | 2,237 | 2,610 |
法人税等調整額 | 366 | -87 |
法人税等合計 | 2,604 | 2,523 |
当期純利益 | 3,894 | 5,435 |