訂正有価証券報告書-第119期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/08/10 16:04
【資料】
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【項目】
150項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2021年3月31日)
当連結会計年度
(2022年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債2,543百万円2,466百万円
税務上の繰越欠損金(注)1,4671,668
関係会社株式1,1921,428
環境対策引当金957922
賞与引当金537615
信託財産541550
減価償却費312300
その他1,5802,134
繰延税金資産小計9,13310,087
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)△1,232△1,466
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△933△1,359
評価性引当額小計△2,166△2,825
繰延税金資産合計6,9677,261
繰延税金負債
退職給付に係る資産△2,565△2,892
その他有価証券評価差額金△3,305△2,617
子会社の留保利益金△987△979
圧縮記帳積立金△582△569
その他△401△473
繰延税金負債合計△7,843△7,532
繰延税金資産(負債)の純額△876△270

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の
繰越欠損金(※)
18192512421,3471,467
評価性引当額△18△19△25△12△42△1,112△1,232
繰延税金資産235235

(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の
繰越欠損金(※)
91373964871,3471,668
評価性引当額△91△37△39△64△87△1,145△1,466
繰延税金資産202202

(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(2021年3月31日)
当連結会計年度
(2022年3月31日)
法定実効税率30.62%30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.680.92
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△6.95△11.76
試験研究費等税額控除額△3.37△1.46
評価性引当額の増減1.95△3.53
受取配当金の連結消去に係る影響5.6711.26
持分法による投資損益△0.63△0.65
海外税率差△2.08△2.62
海外源泉税0.211.68
その他△2.251.36
税効果会計適用後の法人税等の負担率23.8525.82

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