訂正有価証券報告書-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/30 14:45
【資料】
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【項目】
111項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金33,407百万円30,077百万円
退職給付に係る負債1,005百万円891百万円
修繕引当金1,048百万円1,774百万円
特別修繕引当金674百万円600百万円
減価償却超過額335百万円318百万円
減損損失66百万円67百万円
その他1,804百万円1,877百万円
繰延税金資産 小計38,341百万円35,606百万円
評価性引当額△37,529百万円△34,846百万円
繰延税金資産 合計812百万円759百万円
繰延税金負債
資産の評価差額△9,358百万円△9,356百万円
海外関係会社の留保利益金△226百万円△248百万円
譲渡損益調整資産△87百万円△87百万円
その他△123百万円△88百万円
繰延税金負債 合計△9,795百万円△9,780百万円
繰延税金資産及び繰延税金負債の純額△8,983百万円△9,020百万円

(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産及び繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれています。
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
流動資産-繰延税金資産465百万円242百万円
流動負債-その他-百万円△4百万円
固定負債-繰延税金負債△9,448百万円△9,259百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率-%30.7%
(調整)
評価性引当額の増減-%△14.9%
持分法による投資損益-%△2.2%
受取配当金-%△0.2%
その他-%0.1%
税効果会計適用後の負担率-%13.5%

前連結会計年度において税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

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