有価証券報告書-第114期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月29日 11:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 8,870 | 10,613 |
受取手形及び売掛金 | 19,647 | 19,547 |
商品及び製品 | 6,893 | 6,321 |
仕掛品 | 961 | 943 |
原材料及び貯蔵品 | 1,029 | 1,114 |
繰延税金資産 | 510 | 514 |
その他 | 946 | 881 |
貸倒引当金 | -131 | -50 |
流動資産合計 | 38,727 | 39,886 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 5,991 | 6,113 |
機械装置及び運搬具(純額) | 5,428 | 5,761 |
土地 | 3,178 | 3,576 |
建設仮勘定 | 331 | 188 |
その他(純額) | 461 | 507 |
有形固定資産合計 | 15,391 | 16,148 |
無形固定資産 | 783 | 543 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 8,680 | 11,833 |
繰延税金資産 | 178 | 39 |
破産更生債権等 | 42 | - |
その他 | 709 | 758 |
貸倒引当金 | -70 | -23 |
投資その他の資産合計 | 9,539 | 12,608 |
固定資産合計 | 25,714 | 29,300 |
資産合計 | 64,441 | 69,186 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 14,957 | 14,400 |
短期借入金 | 2,004 | 1,117 |
未払法人税等 | 134 | 993 |
賞与引当金 | 697 | 730 |
その他 | 3,026 | 3,588 |
流動負債合計 | 20,821 | 20,830 |
固定負債 | | |
社債 | 1,500 | 1,500 |
長期借入金 | 1,003 | 1,000 |
繰延税金負債 | 128 | 1,417 |
退職給付引当金 | 2,796 | 2,905 |
負ののれん | 156 | - |
その他 | 1,761 | 1,619 |
固定負債合計 | 7,346 | 8,443 |
負債合計 | 28,167 | 29,273 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 13,047 | 13,047 |
資本剰余金 | 2,232 | 2,232 |
利益剰余金 | 21,399 | 23,309 |
自己株式 | -1,953 | -2,172 |
株主資本合計 | 34,726 | 36,416 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,929 | 3,854 |
繰延ヘッジ損益 | 7 | 14 |
為替換算調整勘定 | -388 | -373 |
評価・換算差額等合計 | 1,548 | 3,495 |
純資産合計 | 36,274 | 39,912 |
負債純資産合計 | 64,441 | 69,186 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,150 | 7,464 |
受取手形 | 5,195 | 4,839 |
売掛金 | 15,022 | 15,874 |
商品及び製品 | 5,123 | 4,827 |
仕掛品 | 931 | 913 |
原材料及び貯蔵品 | 869 | 957 |
前払費用 | 26 | 23 |
関係会社短期貸付金 | 24 | 51 |
繰延税金資産 | 445 | 439 |
未収入金 | 306 | 414 |
その他 | 218 | 179 |
貸倒引当金 | -115 | -8 |
流動資産合計 | 34,197 | 35,976 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 4,337 | 4,552 |
構築物(純額) | 672 | 614 |
機械及び装置(純額) | 4,272 | 4,603 |
車両運搬具(純額) | 9 | 8 |
工具 | 328 | 299 |
土地 | 7,569 | 7,969 |
建設仮勘定 | 325 | 185 |
有形固定資産合計 | 17,515 | 18,232 |
無形固定資産 | | |
のれん | 270 | 81 |
工業所有権 | 22 | 17 |
ソフトウエア | 392 | 309 |
電話加入権 | 25 | 25 |
施設利用権 | 1 | 0 |
無形固定資産合計 | 711 | 435 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 7,719 | 10,880 |
関係会社株式 | 3,662 | 4,153 |
出資金 | 165 | 137 |
関係会社長期貸付金 | 229 | 339 |
長期前払費用 | 174 | 161 |
破産更生債権等 | 60 | - |
その他 | 100 | 110 |
貸倒引当金 | -89 | -16 |
投資その他の資産合計 | 12,023 | 15,768 |
固定資産合計 | 30,250 | 34,436 |
資産合計 | 64,448 | 70,412 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 3,668 | 3,633 |
買掛金 | 9,900 | 9,795 |
短期借入金 | 1,000 | 1,000 |
未払金 | 717 | 1,009 |
未払費用 | 1,497 | 1,752 |
未払法人税等 | 28 | 882 |
預り金 | 209 | 248 |
賞与引当金 | 588 | 623 |
設備関係支払手形 | 513 | 597 |
その他 | 177 | 218 |
流動負債合計 | 18,302 | 19,762 |
固定負債 | | |
社債 | 1,500 | 1,500 |
長期借入金 | 1,000 | 1,000 |
長期未払金 | 1,468 | 1,301 |
繰延税金負債 | 2,013 | 3,442 |
退職給付引当金 | 2,629 | 2,723 |
その他 | 122 | 135 |
固定負債合計 | 8,733 | 10,102 |
負債合計 | 27,036 | 29,865 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 13,047 | 13,047 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,448 | 448 |
その他資本剰余金 | 873 | 1,873 |
資本剰余金合計 | 2,321 | 2,321 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 2,864 | 2,864 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 198 | 483 |
固定資産圧縮特別勘定積立金 | 320 | - |
特別償却準備金 | - | 64 |
別途積立金 | 17,285 | 17,285 |
繰越利益剰余金 | 1,297 | 2,697 |
利益剰余金合計 | 21,966 | 23,395 |
自己株式 | -1,865 | -2,084 |
株主資本合計 | 35,469 | 36,679 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,934 | 3,853 |
繰延ヘッジ損益 | 7 | 14 |
評価・換算差額等合計 | 1,941 | 3,868 |
純資産合計 | 37,411 | 40,547 |
負債純資産合計 | 64,448 | 70,412 |