有価証券報告書-第139期(2022/01/01-2022/12/31)

【提出】
2023/03/28 12:51
【資料】
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【項目】
156項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2021年12月31日)
当事業年度
(2022年12月31日)
繰延税金資産
賞与引当金38百万円29百万円
退職給付引当金885863
長期未払金77
投資有価証券55
関係会社株式2222
貸倒引当金22
減価償却費1822
その他7774
繰延税金資産小計1,0581,028
評価性引当額△36△38
繰延税金資産合計1,022990
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△475△357
繰延税金負債合計△475△357
繰延税金資産の純額547633

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2021年12月31日)
当事業年度
(2022年12月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.40.2
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△9.0△11.6
外国税額控除△0.4△0.3
外国関係会社からの配当に係る外国源泉所得税2.02.9
住民税均等割0.10.1
過年度法人税等-0.2
税額控除△1.5△0.7
評価性引当額の増減△0.10.0
その他0.00.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率22.121.3