有価証券報告書-第67期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/22 13:50
【資料】
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【項目】
131項目
(税効果会計関係)
前事業年度
(自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日)
当事業年度
(自 令和7年4月1日
至 令和8年3月31日)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
賞与引当金16,179千円
役員賞与引当金14,151
販売用不動産評価損15,525
未払事業税17,562
貸倒引当金246,702
役員退職慰労引当金60,767
退職給付引当金48,518
減価償却費32,836
投資有価証券評価損51,148
資産除去債務11,365
減損損失3,406
その他117,804
繰延税金資産小計635,970
評価性引当額△451,793
繰延税金資産合計184,177
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△122,859
繰延税金負債合計△122,859
繰延税金資産の純額61,318
繰延税金資産
賞与引当金16,826千円
役員賞与引当金14,944
販売用不動産評価損15,949
未払事業税22,447
貸倒引当金254,161
役員退職慰労引当金71,484
退職給付引当金27,672
減価償却費27,910
投資有価証券評価損52,544
資産除去債務12,285
減損損失3,162
その他108,933
繰延税金資産小計628,323
評価性引当額△448,924
繰延税金資産合計179,398
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△347,159
繰延税金負債合計△347,159
繰延税金負債の純額△167,760
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率29.3%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.9
受取配当金等永久に益金に算入されない項目
住民税均等割額
△0.4
0.2
評価性引当額
投資税額控除
税率変更による繰延税金資産の影響額
△1.0
△3.1
△0.1
その他△0.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率25.8
法定実効税率30.1%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.7
受取配当金等永久に益金に算入されない項目
住民税均等割額
△0.2
0.2
評価性引当額
投資税額控除
税率変更による繰延税金資産の影響額
△0.1
△4.9
△0.1
その他△1.7
税効果会計適用後の法人税等の負担率23.9

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