訂正有価証券報告書-第194期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 592 | 864 | |||||||||
| 受取手形 | *1 4,384 | *1 4,608 | |||||||||
| 売掛金 | *1 87,419 | *1 85,336 | |||||||||
| 商品及び製品 | 3,668 | 2,908 | |||||||||
| 仕掛品 | 12,941 | 13,623 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 7,387 | 7,325 | |||||||||
| 前渡金 | *1 82 | *1 15 | |||||||||
| 前払費用 | *1 492 | *1 674 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,615 | 1,802 | |||||||||
| 未収法人税等 | 741 | - | |||||||||
| 短期貸付金 | *1 36,557 | *1 53,246 | |||||||||
| 未収入金 | *1 18,595 | *1 17,316 | |||||||||
| その他 | 212 | 399 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △41 | △15 | |||||||||
| 流動資産合計 | 174,649 | 188,107 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 27,277 | 28,851 | |||||||||
| 構築物 | 2,360 | 2,530 | |||||||||
| 機械及び装置 | 10,468 | 11,401 | |||||||||
| 車両運搬具 | 84 | 47 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,307 | 1,453 | |||||||||
| 土地 | 22,137 | 14,340 | |||||||||
| リース資産 | 21 | 36 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 6,518 | 3,250 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 70,176 | 61,913 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 900 | 853 | |||||||||
| 施設利用権 | 0 | 0 | |||||||||
| 特許権 | 32 | 25 | |||||||||
| その他 | 368 | 364 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,300 | 1,243 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 42,803 | 31,625 | |||||||||
| 関係会社株式 | 106,855 | 94,883 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 30,330 | 27,225 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | *1 71 | *1 35 | |||||||||
| 前払年金費用 | 3,460 | 3,868 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 1,696 | |||||||||
| その他 | *1 7,328 | *1 7,475 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,002 | △2,686 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 184,847 | 164,124 | |||||||||
| 固定資産合計 | 256,325 | 227,281 | |||||||||
| 資産合計 | 430,974 | 415,388 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 735 | 670 | |||||||||
| 買掛金 | *1 64,180 | *1 64,908 | |||||||||
| 短期借入金 | 18,701 | 45,399 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| リース債務 | 554 | 15 | |||||||||
| 未払金 | *1 16,617 | *1 10,540 | |||||||||
| 未払費用 | *1 12,386 | *1 11,079 | |||||||||
| 前受金 | *1 113 | *1 301 | |||||||||
| 製品補償引当金 | 526 | 655 | |||||||||
| 災害損失引当金 | 51 | - | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 1,729 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 8 | 12 | |||||||||
| その他 | 901 | 867 | |||||||||
| 流動負債合計 | 124,777 | 146,180 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 30,000 | 20,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 110,426 | 86,176 | |||||||||
| リース債務 | 13 | 24 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 15,105 | 15,729 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 10,370 | 10,256 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | - | 14,968 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 4,186 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 414 | 414 | |||||||||
| その他 | *1 1,436 | *1 1,722 | |||||||||
| 固定負債合計 | 171,953 | 149,291 | |||||||||
| 負債合計 | 296,731 | 295,472 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 69,395 | 69,395 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| その他資本剰余金 | 21,467 | 21,467 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 21,467 | 21,467 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 423 | 635 | |||||||||
| その他利益剰余金 | 24,542 | 16,684 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 24,542 | 16,684 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 24,966 | 17,319 | |||||||||
| 自己株式 | △243 | △244 | |||||||||
| 株主資本合計 | 115,584 | 107,937 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 18,778 | 11,971 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △119 | 6 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 18,658 | 11,977 | |||||||||
| 純資産合計 | 134,243 | 119,915 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 430,974 | 415,388 | |||||||||