有価証券報告書-第195期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 864 | 2,339 | |||||||||
| 受取手形 | *1 4,608 | *1 3,492 | |||||||||
| 売掛金 | *1 85,336 | *1 97,412 | |||||||||
| 商品及び製品 | 2,908 | 4,033 | |||||||||
| 仕掛品 | 13,623 | 15,299 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 7,325 | 7,699 | |||||||||
| 前渡金 | *1 15 | *1 270 | |||||||||
| 前払費用 | *1 674 | *1 701 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,802 | 2,190 | |||||||||
| 短期貸付金 | *1 53,246 | *1 44,462 | |||||||||
| 未収入金 | *1 17,316 | *1 23,226 | |||||||||
| その他 | 399 | 1,272 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △15 | △15 | |||||||||
| 流動資産合計 | 188,107 | 202,383 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 28,851 | 29,621 | |||||||||
| 構築物 | 2,530 | 2,547 | |||||||||
| 機械及び装置 | 11,401 | 12,000 | |||||||||
| 車両運搬具 | 47 | 52 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,453 | 1,591 | |||||||||
| 土地 | 14,340 | 13,353 | |||||||||
| リース資産 | 36 | 51 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 3,250 | 4,578 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 61,913 | 63,797 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 853 | 2,170 | |||||||||
| 施設利用権 | 0 | 0 | |||||||||
| 特許権 | 25 | 18 | |||||||||
| その他 | 364 | 354 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,243 | 2,543 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 31,625 | 41,544 | |||||||||
| 関係会社株式 | 94,883 | 89,860 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 27,225 | 27,607 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | *1 35 | - | |||||||||
| 前払年金費用 | 3,868 | 3,870 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,696 | - | |||||||||
| その他 | *1 7,475 | *1 7,642 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,686 | △8,102 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 164,124 | 162,423 | |||||||||
| 固定資産合計 | 227,281 | 228,764 | |||||||||
| 資産合計 | 415,388 | 431,148 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 670 | 796 | |||||||||
| 買掛金 | *1 64,908 | *1 70,470 | |||||||||
| 短期借入金 | 45,399 | 19,036 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| リース債務 | 15 | 22 | |||||||||
| 未払金 | *1 10,540 | *1 13,958 | |||||||||
| 未払費用 | *1 11,079 | *1 12,624 | |||||||||
| 前受金 | *1 301 | *1 1,316 | |||||||||
| 製品補償引当金 | 655 | 540 | |||||||||
| 環境対策引当金 | - | 1,246 | |||||||||
| 工事損失引当金 | - | 155 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,729 | 435 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 12 | 15 | |||||||||
| その他 | 867 | 694 | |||||||||
| 流動負債合計 | 146,180 | 131,312 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 86,176 | 105,728 | |||||||||
| リース債務 | 24 | 33 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 15,729 | 17,227 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 10,256 | 10,159 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 14,968 | 7,158 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | - | 112 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 3,521 | |||||||||
| 資産除去債務 | 414 | 379 | |||||||||
| その他 | *1 1,722 | *1 682 | |||||||||
| 固定負債合計 | 149,291 | 165,003 | |||||||||
| 負債合計 | 295,472 | 296,315 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 69,395 | 69,395 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| その他資本剰余金 | 21,467 | 21,467 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 21,467 | 21,467 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 635 | 918 | |||||||||
| その他利益剰余金 | 16,684 | 24,486 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 16,684 | 24,486 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 17,319 | 25,404 | |||||||||
| 自己株式 | △244 | △596 | |||||||||
| 株主資本合計 | 107,937 | 115,670 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 11,971 | 18,811 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 6 | 350 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 11,977 | 19,162 | |||||||||
| 純資産合計 | 119,915 | 134,832 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 415,388 | 431,148 | |||||||||