東京製綱(5981)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第212期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2010年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,665 | 4,335 |
| 受取手形及び売掛金 | 20,751 | 21,259 |
| 商品及び製品 | 4,638 | 4,803 |
| 仕掛品 | 4,160 | 8,043 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,103 | 3,863 |
| 繰延税金資産 | 1,157 | 1,133 |
| その他 | 4,770 | 4,728 |
| 貸倒引当金 | -71 | -68 |
| 流動資産合計 | 40,174 | 48,099 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物(純額) | 9,409 | 8,843 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 15,044 | 13,718 |
| 土地 | 18,382 | 18,354 |
| 信託固定資産(純額) | 8,181 | 7,954 |
| 建設仮勘定 | 469 | 1,217 |
| その他(純額) | 1,243 | 1,901 |
| 有形固定資産合計 | 52,731 | 51,991 |
| 無形固定資産 | 722 | 765 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,394 | 6,233 |
| 繰延税金資産 | 1,608 | 1,600 |
| その他 | 3,224 | 3,704 |
| 貸倒引当金 | -348 | -316 |
| 投資その他の資産合計 | 9,879 | 11,222 |
| 固定資産合計 | 63,332 | 63,979 |
| 繰延資産 | 30 | 21 |
| 資産合計 | 103,538 | 112,100 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 11,676 | 16,347 |
| 短期借入金 | 22,300 | 20,330 |
| 未払費用 | 2,814 | 3,058 |
| 賞与引当金 | 978 | 543 |
| その他 | 1,965 | 4,681 |
| 流動負債合計 | 39,737 | 44,962 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,000 | 4,851 |
| 繰延税金負債 | 81 | 72 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 6,651 | 6,651 |
| 退職給付引当金 | 3,770 | 4,156 |
| 役員退職慰労引当金 | 174 | 159 |
| 資産除去債務 | - | 509 |
| 信託長期預り金 | 6,544 | 6,294 |
| 長期前受収益 | 411 | 342 |
| その他 | 1,248 | 1,729 |
| 固定負債合計 | 20,881 | 24,767 |
| 負債合計 | 60,619 | 69,730 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 15,074 | 15,074 |
| 資本剰余金 | 8,571 | 8,572 |
| 利益剰余金 | 9,732 | 9,824 |
| 自己株式 | -3,052 | -3,322 |
| 株主資本合計 | 30,325 | 30,149 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 44 | -157 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | 0 |
| 土地再評価差額金 | 10,046 | 10,030 |
| 為替換算調整勘定 | -22 | -408 |
| 評価・換算差額等合計 | 10,068 | 9,464 |
| 少数株主持分 | 2,524 | 2,756 |
| 純資産合計 | 42,919 | 42,369 |
| 負債純資産合計 | 103,538 | 112,100 |